您好,这个直接入当年,因为去年的调增了

老师,我去年暂估成本5万,3月取得发票6万,暂估费用6万,3月取得发票3万,我就冲红了成本5万入账6万,冲红费用4万入账3万,5月我取得费用发票2万,汇算清缴调整1万不交税,那我5月的时候分录怎么处理啊
你好,我22年年底做了暂估2万的管理费用的帐,我23年拿回来了4万的成本发票,如何调账呢,是红冲去年的帐 还是 4万做到今年去,所得税汇算清缴要怎么做。
老师,有一笔去年12月的费用5万元当时已经入账做费用,今年所得税汇算清缴前发票未回,做了纳税调增交了所得税,但是这笔发票今年11月份回来了,我应该怎么做账?
老师请问,去年年底计提了坏账5万,借:管理费5,贷:应收5,今年l月己收回,借:银存5,贷应收。今年5月这个5万己做汇算调增,因有累计弥补的亏损,未交税。现在这个管理费5不用管吧?(因为己调增)
老师:你好 有个问题想请教你 2023年计提了一笔管理费用200万,未取得发票。23年年度汇算清缴时未转出,并申报营业利润-350万。24年打算冲销这笔200万费用,但是冲销后影响24年度利润,导致24年需要缴纳所得税,现在要怎么处理好呢
管理费用去年100万 其中未取得发票5万,所得税汇算调增5万 ,今年管理费用90万,包含将去年未取得发票的费用冲回了,汇算清缴这个5万怎么处理?
请问老师,公司实缴完用公示吗
外来人员在我们单位吃饭,交的钱,什么意思增值税视同销售
老师您好,公司成立的时候,为了出验资报告,以股东的账户转入了200万,随后这200万又转出到了借资金的这家公司。那么这个分录该怎么做呢?其实就是借了他们这200万走了一下过场。但是我得把这200万记在股东的实收资本上
去年记入制造费用的打样费一直挂在制造费用下未接转,当时说没发票的,现在又来发票了,但是开来的是成品发票,不是费用发票,这个如何调整?
老会计在电子税务局的资产负债表申报时,新一年的固定资产原值是上一年固定资产的净值,累计折旧不滚存,新的一年清零重新计提的,汇算清缴里填的原值和累计折旧又是账面上的,我现在接手,第二季度该怎么申报,
私人医院做账,建账是用什么会计制度?
以前年度房租费和物业费正常付的,发票正常入账,按月分摊,但是今年先付了房租,物业费没付,随意发票也没来,这个怎么分摊了
老师,收到国外客户汇进来的未报关样品的运费账务怎么处理?
越南的承包商税指的是什么?
汇算清缴这5万不用调整了呗
是的,你直接入当年就可以
那如果是没充回然后今年开发票了,是不是这款就调减
没有红冲,汇算清缴不用调整
我意思是去年调增的这个5万,今年收回发票了,那我今年这部分是不是得调减应纳税所得额