您好,这个等于是采购了商品进来吗?

老师,月头交的电费,月底开的发票(物业都是月底统一开票),支付电费时直接入费用了,发票开过来就附到当时交费单的后面了,这样可以吗?还是说必须要先挂预付账款,发票来在入费用下预付款
想问下 现在有一笔费用没回来票 是截止到去年9月的 当时挂往来。如果现在回来发票了 也不能反结账调到去年9月 对吧 那我该如何调整
老师,2020付款当时以为没来发票做的预付,但是这个月发现了2020开的票,本应该入制造费用,那发录是: 借:以前年度损益调整 贷:预付账款
老师,我现在入职新公司,发现他们制造费用结转的时候发现现在公司制造费用一级科目没有余额,但二级科目是有余额的,结转的时候不是从二级的详细科目结转,是单独的二级科目“制造费用-制造费用转出”结转的。想问下:1、这样做是可以的吗? 2、这种记账方式需要每月或者每年调平吗,还是不能这么做? 3、我现在需要将“制造费用-详细科目”下的余额和“制造费用-制造费用转出”冲平吗?
老师,1、公司2023年有套生产线,所有与之相关的费用就记在制造费用,转到生产成本了。现在领导说公司没有生产资质,说这是试验线,属于研发费用,所以之前的费用是不是应该调到研发费用啊?2、之前结转了的分录是图中这样记得,还有200万没有结转,挂在生产成本里面,这种情况下,如果现在做调整分录需要分着调吗?一个是结转了的要调,一个是没结转的要调对吗