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老师好,酒店餐饮住宿行业,我们最近通过第三方平台接了一个团队住宿,在我们酒店餐饮消费14382元已经做应收帐款挂帐,客房消费20312元没有挂帐,会计那边把这笔钱做了主营业务收入,因我们酒店房间不够住,所以我们安排去别的酒店住费用是17982元我们付的,最后客户结账61000元,这个账分录怎么做
餐饮的成本票未收到,但是款已付,挂在应付账款下,现在要把已付款的先转入主营成本?要怎么做分录?借成本-暂估贷应付,然后发票到了借成本贷成本-暂估,对嘛
老师,麻烦问一下公司找第三方代理公司在4S店买了辆车打包价152000元,第一次付定金5000元,第二次对方转81400到我们老板私卡,我们对公付了128400元给4S店,实际我们十万未付(贷款的),请问老师现在我贷款的这十万分录怎么写?还有我贷款金额加上我已付的128400元大于对方开票金额129900这笔业务怎么记?
请问老师,上半年就收到了发票56000,收到发票时已经做了应付账款56000,但是这个月公司支付给对方50000,剩下的6000双方商议后确定不给了,那这个6000的应付账款应该怎么处理呢?
老师您好,监理。餐饮。房产。三个公司都是一个老板管的,现在监理欠了餐饮的餐费,餐饮也已经给监理公司开了发票,监理做账是借管理费用,贷其他应付款,现在餐饮欠了房产的房租,老板写了三方协议,意思是把这笔业务做成监理欠房产的房租,老师那我现在应该怎么调整这笔账务呢
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
老师,有关于银行余额调节表的制作,老师,我是1月份银行项目的进行了调整,我2月份同样有差异,我是接着1月份的继续做吗,老师,我是有差异每个月都做一个吗?
安徽婚假是多少天???
老师晚上好,请问申报项目地个税,提示单位无有效税种信息是什么意思呀,上个月还是正常可以申报的,请老师解答
老师,请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢?(董孝彬老师)
老师,短期借款利息费怎么做分录
老师计提工资和发放都用工资表做原始凭证吗
借:销售费用—宣传费 6000 贷:银行存款 6000
税前扣除比例多少
广告费/业务宣传费:不超过当年销售(营业)收入15%,准予扣除;超限额部分可结转以后年度扣除
不超过,全年营业收入430万,我定做费6000,是不是可以按6000可以税前全扣除
是的,这个可以税前扣除