监理公司:借记 “其他应付款 - 餐饮公司”,贷记 “其他应付款 - 房产公司”。 房产公司:借记 “其他应收款 - 监理公司”,贷记 “其他应收款 - 餐饮公司”。 餐饮公司:借记 “其他应付款 - 房产公司”,贷记 “应收账款 - 监理公司”。

老师好: 老板在小区网点房地址开餐饮店,工商局不允许在此地址注册餐饮服务类的公司,老板就找关系在此地址注册了个体户(A),然后再以此地址注册一个餐饮管理有限公司(B),A和B的法人是同一个人,从此A交给B来打理,A发生的经营收入都打款到B公司账户,给客人开的餐费发票户头都写B公司,以后所有的收入、成本、费用等发票都开B公司的户头,个体户A就是个空壳,不做账,每次都零申报,只做B公司的账,这样可以吗?有啥风险?
老师我公司有A和B两个子公司账务,这两个子公司账务互不牵扯。 1.1日刘经理收到老板转账30000元交A子公司房租。其中房租交了28000元,物业费2250元,共交了30250元,经理垫付了250元。 但是刘经理只分管B公司账务往来,他垫付的250元要求记入A公司老板的账上,刘经理不想再A公司产生账务往来, 例如,借:管理费用 房租物业费30250 贷:其他应付款 老板 30250 那么刘经理垫付的这250元我该如何做分录记入到B公司的账务上呢? 因为刘经理平时在B公司账上经常收到老板的转账,
老师你好,我公司是二房东,和上游签合同里写明开发票给我时开管理费(业务实质是我们租他的房子,我们是承租方),现在他们说开不了,只能开餐饮服务餐饮管理服务,但我在网上查到他们的经营范围里面有房屋租赁业务,也就是说他们是可以开房租发票给我的对吧,这种情况我应该怎么办呢
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,我们公司有好几个人是按年付监理总监费的,也就是一次性在年初给8万,做到其他应收款,然后按签订的合同2年平摊,做成工资表的形式,冲其他应收款,这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的,但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平,有的借方有余额,有的贷方有余额,老师我现在需要将这些人的余额调平,现在应该怎么做呢,就是这些人也已经离职了,我一直也不能在账上就这么挂着
老师,房屋租金,之前按月计提做到管理费用了,做了6个月18000元,但在12月对方开了一张发票过来写的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那这张发票我能一次做在23年12月账上?现在补做18000元,之前已经做了18000元,借管理费用18000贷其他应付-法人18000元吗?怎么做合适呢?
老师员工去国外出差,产生的外币费用,报销的时候汇率是按什么汇率
您好想请教个问题 就是我们使用第三方平台销售货物 顾客使用类似于淘金币、或者京豆之类的东西 这部分货款是平台给我们结算的 平台要求我们开服务费发票税率为6 这样可以吗?
老师,刚发现9月份把应计入生产成本的车间人员工资计入了管理费用,这个怎么办啊?
请问老师,其它应收款是借方负数,能调到其它应付款吗?内部调整,都是同一个人,这样的分录怎么写?
本位币是人民币的公司,有收入是美金,应收账款是直接设置外币核算,还是加个二级科目美元在设置外币核算
老师,个税计提,扣除,缴纳的分录发一下呢谢谢
老师,开票折扣怎么开?电子税务局开票系统添加折扣是灰色的选择不了?
帆布加工公司,本年开票额330多万,有进账票,需缴纳增值税多少,所得税多少,才能达到税负
老师你好 我们公司支付个人的股权转让款,应该怎么做账?
1.加税点是什么意思? 2.加了税点后,本来13%的税点,开票还开13%?