监理公司:借记 “其他应付款 - 餐饮公司”,贷记 “其他应付款 - 房产公司”。 房产公司:借记 “其他应收款 - 监理公司”,贷记 “其他应收款 - 餐饮公司”。 餐饮公司:借记 “其他应付款 - 房产公司”,贷记 “应收账款 - 监理公司”。

老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老师你好,我公司是二房东,和上游签合同里写明开发票给我时开管理费(业务实质是我们租他的房子,我们是承租方),现在他们说开不了,只能开餐饮服务餐饮管理服务,但我在网上查到他们的经营范围里面有房屋租赁业务,也就是说他们是可以开房租发票给我的对吧,这种情况我应该怎么办呢
老师您好,我们公司现在做了内资变更,除了税号没变,其他都变了。现在有个业务,我们的监理费由原公司已开具甲方,甲方一直未付款,现在付款只能付到我们的新公司。对于甲方而言,附上我们的内资变更通知书应该就可以。但是对于我们而言,发票不是我们开具的,但是现在我们收到了这笔钱,怎么做账
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,我们公司有好几个人是按年付监理总监费的,也就是一次性在年初给8万,做到其他应收款,然后按签订的合同2年平摊,做成工资表的形式,冲其他应收款,这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的,但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平,有的借方有余额,有的贷方有余额,老师我现在需要将这些人的余额调平,现在应该怎么做呢,就是这些人也已经离职了,我一直也不能在账上就这么挂着
新企业注册资本10万,老板从私户转公户一次性转了60万,备注投资款,现在老板想把多月50万元,以后能要回去,这样可以吗?我们应该怎么做账
是不是核定征收的个体户和公司不用做会计凭证呀,只要报税
老师,我们是行政单位,当地学校成立50周年,给我们发了邀请函。办公室随礼1000元,私人垫付的,按照规定这种钱应该如何处理才不违反规定?
老师,我们公司是做工程的,挂靠建筑的,我不明白的是,为什么建筑公司会退进项税给我们公司?没理解,望老师详细解答一下,谢谢哈
现在注册公司要产权证,是复印件吗,上传哪几页
老师,我刚刚进这家公司上班,老板跟我说这周要开通社保,还要对快递费,想到我都焦虑了,这月还要申报工商年报,老师给点思路怎么办呀?
老师,开具房屋租赁发票现在开票分类是生产生活服务类了吗,要重新维护开票项目赋码了吗
老师好,请问商品和服务税收分类编码现在没有“现代服务”了吗?我现在选择这个项目名称提示错误,原因是找不到这个税收分类编码
建筑公司接了一个工程,临时工的工资应该怎么申报,按工资薪金申报可以吗
老师:老板给的发票 , 体育服务击球3280元可以入业务招待费吗?