可能是多申报了工资

老师,我今天要申报1月份的个税。我们的工资表里面还有考勤扣款。请问,我申报个税,是按照这个工资表里面的实际应发工资来申报,还是需要用实际应发工资减去考勤扣款的,作为申报个税的应发数呢?
老师好,是的,我的工资表应发工资是整数,然后扣了社保公积金之后实发工资是负数,请问我是按照应发工资和实际的社保公积金申报个税,然后实发不发工资就行了对吗
老师,我们12月申报11月的工资,本来申报的是1000,也是按着10000交个税,后来过了申报期,20号了发现少申报了5000的,实际应该是15000,那我应该按着申报表的1万还是实际的1.5万做凭证啊,而且我们是不先计提工资,都是实际发放时候再计提并发放
老师,请问一个,公司在工资里预扣我的社保费,但实际缴纳的比扣的多,那个税我应该怎么申报?是按预扣社保数申报,还是按实际缴纳数申报呀
老师,新一季度的企业所得税申报表里面,职工薪酬一栏怎么取数?实际发放又怎么取数?我们公司一直都是几个月几个月的结算工资,但是我申报的时候都是,本月计提了多少申报多少,攒几个月直接发,就是个税申报和我实际发放数字不一致,我这个该怎么填写?
我们在2025年1月变更了公司名称,但是对方欠我们的是2024年的发票,还是要跟转账记录保持一致开给原来的公司吗?税号没变就是公司名称变了
预收帐款处理,请让暖暖老师回答
老师好,我有两张专用发票已经抵扣了,现在对方发来作废确认函,我是应该怎么做呢,怎么转出怎么确认啊
老师,你好,账上有31万库存,实际2025年3月已经停止营业,实际库存0,我2025.8月接手,领导让我把库存调整成0,我12月做的借:管理费用-其他,贷:库存商品,准备汇算清缴纳税调增,这批库存是外账,有发票,有入库单的,预估是前期管理人员和代账公司对接有问题,导致前期库存,结转成本有问题,我需要把自己责任摘除干净,如何做分录,如何调账?需要保存什么证明,比如要不要写情况说明公司盖章?盘点表公司盖章?
老师好,我们公司与个人签订代理销售产品协议,约定按照销售额比例返佣给这个人,这个人提供不了发票,财务上怎么合规处理呢?怎么给他转钱返佣
老师,请问2026年是不是预收的账款需要一次性开票,不能分月开了?
老师,单位收的承兑转给了收承兑的单位,他们全额到银行存款到我们账上,然后利息收现金,这种怎么入账?
老师,买的彩钢房54900元,列入固定资产-房租建筑物,还是器具工具呢?
老师,a公司有个长期股权投资-W公司100万,现转让给B公司,a公司和B公司分别如何做账务处理呢?
老师,公司销售自己使用过的二手车,公司现在是一般纳税人,二手车是小规模期间购入的,公司是不是可以放弃享受简易政策3%,然后给对方开具13%专票呢?