同学您好,很高兴为您解答,请稍等

老师,我想问一下,那个年报2020年的年报啊,有有一个费用是我做在管理费用里面的研发费用了,然后现在税局说这个研发费用要做在那里的话,他说要出证明文件,而且下来核查,然后叫我要不就调到其他那里去,我是怎样去调啊?公司是属于零售行业来的,然后就是没有嗯,他说应该是没有研发费用,但是我们自己公司里面有一个小的工作室,然后就在那里制作了一些东西,那时候是在把制作产品的材料都入到管理费用里面的研发费用
老师,公司为了申请高新,之前让前任会计做了一些研发费用,但也没在科技局做研发立项,仅仅只是账上做上去了,而且那些数感觉就是假的做上去的,这样能加计扣除吗?但我看他之前汇算清缴都是没有选研发费用那张表没做加计扣除的,那我现在接过来也是接着给他编些研发费用进去吗?我看他们计提工资 和交社保的都做了一些,如果不加计扣除账上又有研发费用会不会到时税局来找有什么问题啊?他们实质上没啥研发投入,就泡药酒卖药酒的企业,要说研发人员也只有老板一个人研发怎么泡药酒,但老板没买社保其他有买社保的员工计提了社保的研发费,而且计提工资的研发费都不是某一个人或某两个人的合计数来做研发费的,都是对不上的感觉就随便写个数上去的
研发支出科目问题,我们是药品企业,产品去国家局注册登记,费用合计30多万,付款时代账记研发支出,月末及年末都没有结转给管理费用-研究费用。 前面年度的,现在2025年,我可以直接写 借:管理费用研究费用,贷:研发支出 吗? 这样做完了还有后续处理么? 汇算清缴时,是不是取数研发支出科目本年累计去做加计抵减? 我们是 小企业准则。 这样当月的本年利润数据跟隔壁左右月份的数据差异会有这30多万。
老师您好!我公司去年发生了研发费用100万,全部在管理费用-研究费用科目里,全部费用化。现在我要做汇算清缴,研发费用的数据直接在A104000期间费用明细表中自动带出。但是主表A100000表中这个数据被包含在了管理费用的数据中。研究费用没有数据。那我需要把主表中发管理费用减去100,填到研究费用烂次里去吗?
今天被税务局打电话说汇算清缴研发费用和利润表里的研发费用不一致,让自查,错了让修改。但是我们24年房租计入了研发费用科目,利润表的研发费用跟账上一致,但房租不能加计扣除,汇算清缴就把房租对应的研发支出去掉了,包括电子设备折旧费也计入了研发支出科目也没有加计扣除,这个是之前会计做的,我汇算清缴时也没加上。这下怎么办呀老师
老师,请问个税信息采集的时候,采集员工信息,也 报送了,但是还没申报收入,我选择了离职日期,就是在非正常里面了,请问可以让他不显示在个税申报系统里面吗?
老师你好,深圳地区,根据劳动法计算工资的话,周一到周五超过8小时以外的上班时间计算是1.5倍,周六周日全天都是算双倍吗?具体是什么样的劳动法里
老师,我司是小镇上一家牙科诊所性质是公司公司,距离镇上的税务局很近,3月1日试营业,镇上四处打了很多广告,请问这种情况下我们可以4月份再去做税务登记吗?
老师,个体户和工人签订劳务合同,一次性或者分几次支付工资,需要缴纳什么税?有什么涉税风险
小规模纳税人,2月份开票后连续12个月销售额超过500万,系统提示需要升为一般纳税人,请问能直接把发票冲红吗?能联系专管员出情况说明继续作为小规模纳税人吗
老师,请问外经证备案5万,实际开票只有3万,后面没有业务了,可以直接反馈吗?需要修改外经证上备案的5万改3万吗?
增值税申报表中,未开票收入 可以填负数吗?
你好 请问我是一个一般纳税人商贸公司 经营范围有建筑材料 钢材那些 现在我公司想买卖沥青混凝土这些可以吗
质量部购买的烧杯能入检测费吗
分支机构是独立核算的有自己的账套并且开票的,需要分摊总机构的企业所得税吗
您好, 账务调整(同年度) 借:管理费用—其他费用 X 贷:管理费用—研发费用 X 说明:将原研发费用重分类至普通管理费用。 汇算清缴调整 A104000:研究费用调减X,其他费用调增X A107012:剔除该笔费用,不再加计扣除。