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甲酒店为增值税一般纳税人,主要提供餐饮住宿服务,2019年10月发生如下 经济服务: (1)提供餐饮服务,取得不含税销售额 320 万元;提供住宿服务,取得不含税 销售额 190万元。 (2)提供会议服务,取得不含税销售额 150 万元;提供车辆停放服务,取得不 含税销售额 80万元。 (3)购进- 一批高档红酒,取得增值税专用发票上注明的金额120万元。 (4)对酒店内部进行装饰修缮,从小规模纳税人处取得的代开增值税专用发票 上注明的金额为 320万元。 《5)向当地养老院赠送一批自产的食品,本企业同类产品不含税市场价格为 50 己知:销售货物增值税税率为 13%;不动产租赁服务增值税税率为 9%:生活服 务、现代服务《除有形动产租赁服务和不动产租赁服务外)增值税税率为 6%; 建筑服务增值税稅率为 9%。销项税额 进项税额 增值税税额怎么算 为什么?
老师请问我们是制造业 但因为停产 自有房产出租后按现代服务居民生活服务6%开具的增值税专用发票产生的销项税额是否不能抵扣?那这些开进来的进项税额发票是否不用勾选认证?会计账务如何处理?如何纳税申报?
老师,在增值税发票开票软件内,如何增加“生活服务*体育服务”?新增:体育服务,赋码按现代服务*体育服务选择后,开票项目显示的是体育服务*体育服务,怎么办呢?是新增的名称就相当于自己起的名字,必须显示,赋码后,显示到赋码的最后一项加上自己起的名称,是这样吗?
请问老师,我方单位是卖单用途和多用途卡的,收取的手续费按照生活服务开具的发票,现在税务局来找我单位,说是不应该开生活服务,不能享受2019-2023年加计抵减政策。税务说属于金融服务,领导让我写个说明,说是向现代服务,信息技术服务靠,能享受加计抵减政策。否定属于金融服务的说法。写完给税务看的,我没有写过,请老师帮忙写个范本,我参考一下,因为是给税务局的。
我们公司承接了物业外包出来的保洁,以前一直开的其他生活服务类目发票,现在甲方说要其他现代服务一清洁保洁服务,请问可以开具吗,我问了专管员,她说我能在电子税务局开就开咯,但是不是每个项目在电子税务局都能开吗?
老师,我想问下,员工宿舍的水电费,项目经理先微信预存了,发票后面物业才给开,项目经理报销的时候,还没有发票,可以先打款备注预付水电费么,后面发票回来了,再把发票付在后面?
老师老师个税汇算什么情况下要做,什么时候不用做
老师怎么申报公司个税呢? 老师请问一下,有个同事在申请个税,她想申请她公婆的专项扣除赡养老人,行不行呢[捂脸][捂脸]
公司购买手机入固定资产,折旧期限是几年
#提问#老师,您好!2025年度汇算,发票在5月份之前还是5月份中取得2025年应取得的发票?才可以在2025年度汇算税前抵扣
老师,我想问一下,25年汇缴填职工薪酬支出纳税表的时候,二五年补计提24年12月工资,那这部分要填进来吗?
请问商贸企业首次退税,3月出口,想5月申报期退税,4.30号前必须做退税勾选吗?什么时候提交资料?
老师好,某某经销部,销售刚才的,可以开13税率的专票吗?
老师,现在开票建筑服务大类下还能开劳务费吗?还是有新的变更了?
客户充值1000赠送200,充值时分录怎么做,销售时分录怎么做
您好, 1. 是的,新增值税法已将现代服务、生活服务合并为生产生活服务大类。 2. 商务客服服务费仍按现代服务→商务辅助服务(编码30408)开具,开票软件暂不用选 生产生活服务 。 3. 政策依据: 财政部 税务总局公告2026年第9号 附件2 销售服务、无形资产、不动产注释 ,明确生产生活服务包含商务辅助服务,细分编码、税率不变。
谢谢老师,请问服务行业和商贸企业,小规模的公司。申报企业所得税时候利润率再多少合理。
您好,这个只是参考哦,要以实际真实的报表数据为准