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2021年10月出口,22年2月申报退税,退税申报的所属期是选2021年12月吗?
我司是2021年11月出口的货物,12月开的发票;2022年2月份申报,申报所属期应该选几月份
请问今天做了一张进项发票的出口退税勾选,勾选统计的所属期自动显示11月份,这种情况是连同10月份增值税申报表一起申报,还是下个月报11月份增值税的时候再申报?
老师,报关单出口日期是8月份,出口发票是11月份开的,进项发票是9月开的,可以在12月份申报增值税和申报退税吗
请问申报11月份增值税时着急领票就没有勾选进项直接申报了,后来作废申报后,在勾选平台里面直接勾选了进项并申请了统计,才发现勾选进项的所属期不是在11月份,而是在12月份,现在平台里没有回退到上一所属期这个按钮,需要怎么处理?
老师您好,老板有家未及时报税,现在处理了,需要交罚款,让我先自己扫码交一下,这个不会对自己有什么影响吧
收到发票开具的项目名称是建筑服务*劳务费,可以用吗
老师,麻烦给我发一下,代别人加工产品,我们公司收取加工费账务流程嘛,原材料对方出,损耗都有客户承担,谢谢
你好老师 个体户工商年检有经营所得税 25年10月1至26年12月的 是26年1月份交的563.12 25年申报工商年报的把这个数写上吗?
你好电票一次性全部打印怎么操作
老师,请问一下开建筑发票季度预缴企业所得税是前提的嘛?总分机构才要的建筑公司才需要季度预缴企业所得税是嘛
老师,请问一下我们公司在广西钦州的门窗安装饰公司,有个项目在福建,福建那边说季度30万以下不需要预缴增值税。但是需要预缴企业所得税。但是我们广西南宁 12366说,不是总分机构 按文件来说又不需要季度预缴企业所得税的。到底这个需不需要季度预缴企业所得税的啊?
老师 车子不在公司名下 可以开发票出去吗
23年的126万发票25年冲红重开后26年甲方又让冲红重开,这种情况会不会增加税务稽查情况或税务风险
收到银联开的发票,大类金融服务小类服务费 可以吗,是不是现在不容许直接写服务费三个字
您好,出口退税不需要计提,应在出口当月(12月)计算确认。 12月勾选发票时: 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等 12月出口当月月末计算: 借:其他应收款—应收出口退税 借:应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (若有征退税率差,同时结转不得免征和抵扣税额计入成本) 1月申报期: 仅进行税务申报,不做账务处理。 收到退税款时: 借:银行存款 贷:其他应收款—应收出口退税
我没有月末没有确认出口退税,都是到退税当月一起做的可以吗?
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您好,这个不可以的,税务规定退税是按月申报的,不能跨月合并处理
那这个是去年12月份的没有做,现在跨年了怎么做,计提跟收到的退税差一分,又需要计入哪些?
您好,跨年通过以前年度损益调整,不能直接用损益科目