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出口退税需要计提吗?发票是12月份勾选的,申报是1一月份申报的所属期是12月。

2026-02-27 21:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-27 21:04

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齐红老师 解答 2026-02-27 21:11

您好,出口退税不需要计提,应在出口当月(12月)计算确认。 12月勾选发票时: 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等 12月出口当月月末计算: 借:其他应收款—应收出口退税 借:应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (若有征退税率差,同时结转不得免征和抵扣税额计入成本) 1月申报期: 仅进行税务申报,不做账务处理。 收到退税款时: 借:银行存款 贷:其他应收款—应收出口退税

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快账用户2616 追问 2026-02-28 06:27

我没有月末没有确认出口退税,都是到退税当月一起做的可以吗?

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齐红老师 解答 2026-02-28 06:30

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-02-28 06:49

您好,这个不可以的,税务规定退税是按月申报的,不能跨月合并处理

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快账用户2616 追问 2026-02-28 06:54

那这个是去年12月份的没有做,现在跨年了怎么做,计提跟收到的退税差一分,又需要计入哪些?

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齐红老师 解答 2026-02-28 07:06

您好,跨年通过以前年度损益调整,不能直接用损益科目

您好,跨年通过以前年度损益调整,不能直接用损益科目
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2022-11-14
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