同学,你好
是可以的。这个需要联系当地的税务局,因为不是常规操作

你好,外贸公司出口退税时,进项发票认证过了,增值税也申报了,在申报退税时,有疑点时才发现进项发票开错了,这时可以让对方重开进项发票吗?谢谢!
我司是外贸企业,进项发票已经勾选退税确认,现在要重新开具,供应商要求我这边红冲,请问怎么操作
退税进货凭证信息回退申请,税务已经审批结束,流程已完结。我可以直接去退税勾选,统计吗?外贸企业退税申报表是不是要下个月才可以申请? (注:由于单位和报关单上不一致,已经叫销售方重新开了进项发票了)
外贸公司,开了进项发票回来,现在还没开发票出去,是不是要开销售发票出去才可以申请退税?
出口退税进项发票开错了,已认证,税局中发票已稽核,退税中税局要求重新开,怎么作废发票
A借给B,B退还A ; B借给A,A退还B A是公司,B是股东-个人(未实缴完) A的现金流量表分别是?
随货同行的木箱怎么记账?直接计入销售费用吗?还是需要周转材料科目过度一下
发票上带xt是什么意思?进项票
A借给B,B退还A ; B借给A,A退还B A是公司,B是股东(已经实缴完) A的现金流量表是?
公司有内外销产品,出口的产品有部分是原材料,买进来的时候就是打算出口卖掉的,这种情况买进来的材料,计库存商品还是原材料
去年开出去的发票现在需要红冲 那账务上用不用怎么做?
外贸企业,进项发票开错了,也退税成功了,可以把税还回去,重开进项发票,重新申请退税吗,要怎么操作
老师 2024年一张运输发票有异常 然后增值税申报表的进项税已转出,2024年汇算清缴转出成本了,交了增值税、附加税和滞纳金,现在税务局又说这张发票没有异常了 那我现在怎么做
老师,计入销售费用-广告费和销售费用-广宣费,申报税务年度都是一起按销售收入15%扣除是吗?比如广告费1500、广宣费3000,年销售收入316000x15%=47400,那么广告费1500和广宣费3000合计4500是允许一次扣除完,也不需要调增了是吗?
公司买一辆车支付首付款了,剩下的部分贷款是每个月从法人个人卡上扣款的,我问领导不是公司贷款的吗 说法人个人贷款的,还款是本金加利息 这个我要怎么做账