借银行存款贷专项应付款,这个是专款专用的吗?
你好,老师好,想咨询你一个问题,我公司收到一笔厂房装修专项资金,是我公司入驻之前政府已经补贴给原来的公司,入驻后原来的公司再将这笔款转到我公司账户,这个该怎么入账
老师好!我们公司有两个光伏发电站是区里的扶贫项目,平时的收入分成发电收入和政府补贴两部分。现在区政府要求我们把这两部分收入扣除成本转到电站所在的村里作为集体经济收入,请问我这笔支出应该怎么做帐?
老师,您好,我还想在问下关于收到政府补贴专项资金的账务处理,我们企业是当地政府引进的,我们是影视创作公司,在公司成立初给了一笔补贴金,主要是用于我们剧本创作费、活动费用的开支,这笔款入递延收益吗?
老师你好,我们公司收到一笔政府补助用来购买设备的话怎么做账?是按照下面的来做分录吗? 1、收到政府补助时,先放于递延收益科目,其分录为, 借:银行存款, 贷:递延收益。 2、购进固定资产时, 借:固定资产, 贷:银行存款。 固定资产每月折旧时,按照折旧确认递延收益, 借:递延收益, 贷:营业外收入。
老师:请教一下,之前公司是小规模的时候,中标项目,工程款也结算清楚。现在业主被审计了,说造价是走9%,我们开票是3%,要求现在退回6%,业主开了张退税补差的政府收据,让我们退款,我应该怎么做账?
全年进项大于销项,会不会引起异常
旧固定资产投资账面价值和变现价值
【中国农业银行】您账户于2025年05月17日02:35与(特约)度小满(信贷还款) 完成还款代扣签约交易,签约实时生效,单笔扣款限额为1000000.00元,每日最多可扣款100次,合约2035年05月17日之前(含当日)有效。如有异议可通过农行掌银APP-生活-委托代收查询,这是什么意思?
比如去年过了一门,今年能不能3门都报,
如果是咨询和技术服务类的公司,成本票偏少,是否可以把业务合同发生的费用计入成本呢
工作中调账需要哪些材料作为辅证,需要哪些附件证明业务
应付债券溢价发行时,“应付债券-利息调整”是负债类科目,溢价金额放入“应付债券-利息调整”的贷方,不就表示负债增加了这么多吗?为什么要增加负债的道理我想不通谢谢老师帮忙解惑
老师好!请教一个问题,应付债劵溢价发行时,确认初始金额入账时,“应付债券-利息调整”为什么要计入贷方?面值计入贷方我理解,因为银行里面的钱是负债借来的,但利息调整为什么计入贷方?计入贷方不就表示负债增加了吗?道理是什么?
392题,固定资产折旧1月份买,应该从从2月份折旧,500/10/12*11=45.83333333,账面价值500-45.8=454.2,错在哪里
请教一下非常感谢! 贷:固定资产清理 1920 是怎么得来的?明明固定资产转入固定资产清理时才1704 怎么凭空出现了固清1920
具体的用途的正常做,做了成本费用之后,借专项应付款贷营业外收入。
固定资产是你们变卖了还是怎么了?
不是专款专用
借银行存款贷,营业外收入需要正常交税。
固定资产属于政府了,我账务需要处理吗?
你好,需要的,借固定资产清理累计折旧。贷固定资产 那边给你们钱吗? 借银行存款,贷固定资产清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
4月已经收到政府补偿款了?
补偿的这一部分钱就是他收取的那个固定资产吗?如果是的话,你当时怎么做的?
老师,4月收到政府补偿款5050万,我第一步分录是先做固定资产清理还是做收入
借银行存款,贷预收账款。先做这一个,然后剩下的开始做固定资产清理。借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,借预收账款,贷固定资产,清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
5050万包括整个电站,我收到款做的是借:银行存款,贷:营业外收入-政府补助
不要做营业外收入的,你这是处置固定资产的收入,不是吗?
这个资金是政府要求我们清退电站的补偿资金,政府给了我们补偿款那么固定资产已经电站的设施设备都属于政府了,我在账务处理上固定资产这一块就需要处理了
你需要做固定资产清理不是吗?那这一部分补助的钱是不是就相当于他买了你的固定资产?你的固定资产现在的公允价值是多少?是不是他给你补助的那一部分?你可以去评估。
评估价值4600万
借银行存款5050 贷固定资产清理。4600÷(1加税率) 应交税费4600÷(1加税率)*税率 营业外收入。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
不对老师,我刚刚说错了,5050就是我们电站的评估价值金额,所以政府就按这个金额给我们款
借银行存款5050 贷固定资产清理。5050÷(1加税率) 应交税费