
想知道财务的一项结算台账怎么做? 目前的情况,公司是国企,管理城市服务,代收该项服务收到的款项,再缴给财政。 合作单位在结算这笔款项时,会提供资料写上:应收金额、实收金额、差额(这个是政府另外买单,给市民的优惠,不由我司经手)、未结算金额(特殊情况会有部分款项延迟结算,合作单位会给说明的)、扣除(这一块是合作单位收的手续费)、实付金额(合作单位在结算完,扣完手续费才吧余额打给我司)。 为了更准确地反映这笔款项,有做台账,但之前的台账只是简单记录收入支出余额,如果需要更规范的话,台账是否要将应收、差额那些纳进去? 请看图片
现在帮朋友做建筑账 主要是些土方的小工程 财务核算主要是为了对账和管理用 没有财务软件 做手工帐 我对工业会计比较熟 请问一下 建筑行业的话相对于工业会计比 1有区别的是要设置什么科目呢 2需要核算些什么内容 用到哪些表格 3如果没收到收入也没有做工程结算工程施工期末报表里面工程施工是放到存货里面吗? 4发生工程类支出和结转收入成本的分录怎么做
(1)事业单位人员出差报销差旅费5000元,使用财政授权支付方式支付,要求根据上述提供的业务数据编制有关会计分录。 (2)某事业单位决定对固定资产进行扩建,固定资产账面余额为50000元,以计提折旧10000元,扩建过程中支付工程款20000元,要求根据上述提供的业务数据编制有关会计分录。 需要编制二级科目。 (3)某事业单位收到财政直接支付额度到账通知书,收到财政拨款4000元,要求根据上述提供的业务数据编制有关会计分录。 老师这些题怎么做分录,还有零余额账户用款额度 和财政拨款收入什么区别,为什么有的是财政授权支付用财政拨款收入,有的财政直接支付用零余额账户呢
小规模公司,微信商户平台收客户付的培训费,如收一笔款50000,微信会扣除0.54%手续费270,手续费后面财付通会开服务费发票给我。实际收到金额是49730,然后微信是余额超过了30000的部分才会自动提现到对公账户,相当于提现到对公的金额是49730-30000=19730,请问确认收入的账务怎么处理啊。收入的入账金额和分录,麻烦郭老师回答
@郭老师 请问,小规模公司,微信商户平台收客户付的培训费,如收一笔款50000,微信会扣除0.54%手续费270,手续费后面财付通会开服务费发票给我。实际收到金额是49730,然后微信是余额超过了30000的部分才会自动提现到对公账户,相当于提现到对公的金额是49730-30000=19730,请问确认收入的账务怎么处理啊。收入的入账金额和分录
当月工资里含有社保公积金个税,如何做计提发放会计分录?
老师,公司购买酒水用于招待客服和员工聚餐是不是只能计入招待费或者员工福利费,如果是过节发酒水给员工这个是计入员工工资薪金还是可以直接计入职工福利里面,老师
老师 港杂费一般开几个点的
老师,汇算清缴表里让填的社会保障缴费金额,是医保和社保单位缴费金额吗,还是单位和个人缴纳的都算
老师,请问收到个税手续费退返收入,需要开票吗?
老师,我公司给装修了一间办公室,开票时前面大项选什么?
请问筹建期采购的财务软件,做账借无形资产,还是借长摊-信息系统,…贷银行存款
老师,我们是汽车融资租赁公司,直租的汽车需要填长期资产发票关联确认表吗?长租才算我们的资产,我们是不是只要填长租?
个体户 收入1000万,成本票500万,工资100万 利润400万 要交多少经营所得
老师,麻烦发一下工商年报的纳税总额取数规则