你好; 那你这个30000相当于是抠出来了; 那你收入还是要挂50000的收入做账哈; 只是借方做账的时候把金额挂清楚;

小规模纳税人 房地产中介公司 1收入主要是和别的中介公司合作收取客户佣金,2成本是收取的佣金会分不固定金额给各合作公司,3收入和成本主要通过第三方平台进行分配,后每半月提现一次至对公账户,4大部分收入未开票,与合作公司三个月左右互开一次发票,请问 因每日收取的佣金还有支付的服务费太零碎,直接根据每次提现至对公账户的金额入预收账款,待开具发票后再转收入和成本,到年底发票开具完后剩余没有发票部分转无票收入缴纳税费可以吗?这么做有风险吗?
老师,假设我们公司帮经销商研发了一个App.,然后我们公司代收经销商的货款,每次订单我们会收取一定的费用,代收货款会涉及微信支付宝手续费,微信支付宝会开票给我们公司,然后对应成本也是会开给我们公司,那我们是不是把扣除的手续费和成本以及需要收取的服务费或佣金收入,这三个部分开票给经销商,剩下的金额直接转经销商对公账户,只是属于我的代收款,是这么理解吗
3.甲公司是ABC会计师事务所的常年审计客户,A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表,确定财务报表整体的重要性为300万元。与货币资金审计相关的部分事项如下:(1)甲公司一笔1000万元的定期存款于2021年1月到期。A注册会计师于2020年末检查了相关的开户证实书原件,于2021年2月检查了到期兑付的银行凭证及相关的银行对账单,据此认可了该笔定期存款的存在。(2)A注册会计师实施实质性分析程序发现,甲公司2020年度账面记录的银行存款利息收入明显少于预期值,经调查系年内向关联方借出资金、甲公司账面未作记录所致。因借出资金已于年末收回,不影响银行存款余额,A注册会计师认为不存在错报。(3)甲公司与其子公司、乙银行签订的集团现金管理账户协议约定,子公司银行账户余额超过500万元的部分自动拨入甲公司银行账户。A注册会计师检查了相关协议,并通过函证向乙银行确认了资金归集账户的具体信息,结果满意。(4)为验证银行对账单的真实性,A注册会计师要求甲公司财务人员提供相关的网银记录截屏,将网银截屏信息与银行对账单信息进行了核对,结果满意。是否恰当,如不恰当,说明理由
粤信公司采用备抵法核算坏账损失,并按应收账款期末账面余额的3%许提坏账准备。[2x21年12月1日,“应收账款”账户借方余额为880000元,“坏账准备”账户货方兑额为余额为21000元。12月份发生的有关经济业务如下。(1)8日收到到民商场交来用于偿还欠款的转账支票80000元,已到银行办理进账手续。额为(2)15日账峰销给甲公司商品一批,开具增值税专用发票注明价款为100000元,增值税销项税额为13000元。合同中规定的现金折扣条件是“2/10,n/30”。基于对甲公司的了为解,预计甲公司10天内付款的概率为90%,30天内付款的概率为10%/(3)21日,应大洋公司货款27000元因该公司撤销无法收回。经批准,确认为坏账。(4)24日,收到购货方万达公司签发并承兑的商业汇等一张,用于抵偿所欠货款。该商业汇票的面值为156000元,期限90天。(5)28日,收回年初已确认坏账的应收账款16000元,并已存入开户银行。1.计算2x21年末“应收账款”账户借方余额2.编制粤信公司相关的会计分录3.列式计算2x21年末应计提的坏账准备,并编制计提的会计分录。
小规模公司,微信商户平台收客户付的培训费,如收一笔款50000,微信会扣除0.54%手续费270,手续费后面财付通会开服务费发票给我。实际收到金额是49730,然后微信是余额超过了30000的部分才会自动提现到对公账户,相当于提现到对公的金额是49730-30000=19730,请问确认收入的账务怎么处理啊。收入的入账金额和分录,麻烦郭老师回答
有好用的内账表格吗?
一般纳税人能给个体工商户开票吗
出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起计征房产税,请问老师,单位2025,6月1日出租房屋,租金1万元,收取6-12月 7万的房租,房产税从7月开始计算对么?租金基数是6万元对么
请问一下走出口退税报关,是不是申请退税在36个月前申请就可以了?有时间限制吗?是外贸企业
老师,我们公司都是FOB报关出口,但是有的是没有运费和港杂费发票的,因为在实际情况中是供应商直接拉货到码头上船,所以是供应商直接付款了。然后供应商将这一块费用增加在货款里,这种情况对于单证备案是不是影响很大。 如果说实际情况是这样且很难改变的情况下,我们能否修改贸易方式出口呢?这种属于那种贸易方式呢?
我们销售设备附有调试义务,我们把设备发到客户现场,开票60%,一个月内收款60%,现场由我们的员工进行调试,验收后开票40%,再收款40%,这账务怎么处理
请问老师,单位出钱给员工上的补充医疗保险,需要合并工资缴纳个税,另外当员工报销医疗费用时,支付给与员工的医疗费用也要申报个税。请问是哪个政策文件规定的呢。
老师 我公司在2023年账务处理做了固定资产200多万一次性摊销 在年度申报时没有在报表提现出来 现在可以更正申报吗
请问老师,甲单位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司开在一张发票上了。第一个问题,这笔工程款专票,需要做进项税转出么?如果要转,怎么转,发票都在一张。
请问老师,我公司制作刹车片的,每月都要核算在产品物料金额,8月份在产品金额:混料存259556.25+在产品166867.3+在线料84932.78+钢背162153.22+纸盒20006.7+附件14271.29+车间库存修理包25000=732787.54元,计算8月份在产品金额目的是什么?
请郭老师回答
你好;没注意到你专门问郭老师的;不好意思; 你要专门问郭老师; 以后提问的时候再抬头 @郭老师;然后在写具体问题; 因为有时候没看清楚;