同学,你好
计提分红时:
借:利润分配——未分配利润
贷:应付股利
实际支付分红时(若为现金分红):
借:应付股利
贷:银行存款、其他应付款
应交税费——应交个人所得税(代扣代缴,如为自然人股东)
股东将分得的利润作为投资款投入公司,增加实收资本:
借:银行存款(或“其他应付款——股东”过渡科目)
贷:实收资本(或股本)

老师,公司去年盈利分配了利润,但今年经营到现在已经亏损,公司没有流动资金,那么股东分别按比例把亏损部分的资金补回来,这个分录应该怎么做?
请问老师,我公司认缴注册资本2千万,实收资本 109万,公司基本户剩余现金41万,应收账款33万,无其他资产及负债,公司现净利润-34.6万(负数),现把公司转让给新股东,如果协商新股东把41万付给原股东,应收账款收回后再付给原股东,关于实收资本的会计分录应该怎么做呢
老师好!几个股东几年前投资100万一起创办了一个公司,这几年也都分了红,工资也给股东发,现在有个股东想退出,想要其他股东以6万每股的价格买他的股份,如果这样的话,那岂不是这个股东一分钱没花白白赚了一笔钱?这种退股的应该怎么处理才合理呢?
老师,公司向股东张某借款526万,分录记在其他应付款,这个款可以转成实收资本吧,但是当时没有转为实收资本,在2023年做了股权变更,张某把股权全部转给李某,但是526万借款是在2023年前发生的,现在2024年可以把张某的其他应付款转为李某的实收资本吗
老师,公司股东张某在2023年前共计借给公司320万,记在科目其他应付款~张某320万,2023年公司变更股东,张某变更为李某,注册资金是认缴2039年前缴足,2024年想存入注册资金,就想把张某的其他应付款转为实收资本,但是张某已经不是股东了,其他应付款是张某,做分录借其他应付款~张某 贷实收资本~张某 然后再做分录 借实收资本~张某 贷实收资本~李某,可以吗,就是有个时间差
@董孝彬老师,别的老师别回答
22年全日制专科毕业,26年非全本科毕业可以报名中级会计师吗
老师,就是我们今天要付七万多酒款,都是以前聚餐呀,老板招待呀在这家酒店拿酒记账。现在开发票汇总一起,是要单独分出来员工聚餐福利福利招待是招待还是一起汇总招待或者福利,还有点不好分,一哈是这个人去拿,一哈是公司老总去拿,公司也不是什么大公司。所以没得那么多规矩规定也没得人专门管,不晓得咋个整了,马上要转款给他们
2026年2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
公司出售二手车怎么处理
老师,就是管理层的茶话会,买的一点糖果点心,以前一直做的是管理费用/福利费,可以改做成管理费用/会议费吗,如个更合适点。
老师 税局让缴工会经费已缴,但公司没成立工会组织和办理账户,这个不办可以吗?
员工报销的福利费必须提供应付职工薪酬吗 分录怎么做
老师,我们是工程公司,然后有一个项目我们和电力公司购买电,然后我们会把电卖给另外一个公司 当我们取得电力公司发票的时候怎么做账?又还不能做主营业务成本,我们还没开票给另外一个公司