您好,要的,这个要用到以前年度损益调整

老师,你好!汇算清缴后,补交印花税,用了以前年度损益调整科目,还需要做企业所得税分录吗?
老师,请问补缴以前年度的企业所得税、增值税、附加税计入以前年度损益调整后,年度汇算清缴时需要调增吗?
补交22年的所得税、附加税及印花税,都是用到以前年度损益调整吗?
老师,2024年一月补提2023年12月的企业所得税,要结转到以前年度损益调整科目吗?
老师,补提之前年度的附加税,用以前年度损益调整科目吗
想问下有没有老师操作过定向分红的,想着专分给法人股东,自然人股东暂不分,或者少分一些?操作过的老师来,没有操作过没有经验的老师就不要接了,最好是在北京操作过的老师
首次申请出口退税,税务是会上门核查吗
你好,劳务施工合同可以出现有机械费占大额吗
老师,请问当月社保,下个月缴纳,计提社会费,只计提公司承担部分对吗?
如何计提上月的增值税
企业筹建期买土地 盖厂房分录
你好,老师,请问做申报2025年汇算清缴时,因为2025年1.2季度开票预交了企业所得税。后面两个季度没有开票。费用只是申报工资,现在做汇算清缴要显示退税。但是我不想退税,应该怎么申报那汇算
老师好,我上月增税还未申,己勾选抵扣,现在可不可以开票
老师闲置的700多万资产需要调报表吗
购买方说开不了红字发票,那我这边要怎么处理,我们是销售方