您好 请问您以前年度损益调整 结转到什么科目的

补缴上年度汇算清缴的企业所得税,用以前年度损益去调整后需要调整报表吗?
本年度企业所得税汇算清缴时,以前年度损益调整用调增或调减吗
老师,请问补缴以前年度的企业所得税、增值税、附加税计入以前年度损益调整后,年度汇算清缴时需要调增吗?
企业汇算清缴时进行纳税调整,借以前年度损益调整 贷应交税费-企业所得税。补缴时,借应交税费-企业所得税 贷银行存款,那最后以前年度损益调整最终是转入调整当月的本年利润科目吗?借本年利润 贷以前年度损益调整?
请问老师,2023年4月补缴2022年增值税,账务已做以前年度损益调整,是否需要修改哦2022年度企业所得税汇算清缴报表?
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
老师,比如我一年开100万的票,个体和小规模,哪个税交的少,能帮我算一下吗?
老师,餐饮公司租赁合同签的是2年,装修了60万元,请问这个装修费按几年摊销。
年终奖多少不用钱现在是不是有政策
老师,请问现在航空发票和客运发票都在系统里显示,不需要计算抵扣了吗?(董孝彬老师)
这个应该结转到什么科目?
结转到利润分配-未分配利润 不需要纳税调增
税款直接减少未分配利润,那滞纳金是计入营业外支出后调增吗?
税款直接减少未分配利润,那滞纳金是计入营业外支出后调增 是的
老师,这个是21年更正19年的,增加了收入补缴税款,更正的19年财务报表更正时就已经计入减少了19年的利润了,21年再减少一次?
更正的19年财务报表更正时就已经计入减少了19年的利润 您财务报表当时已经做了减少未分配利润的?
是,更正时时就把补缴的附加税、所得税费用填到利润表里了,资产负债表未分配利润也减少这部分了
那您现在不好写分录了 当时应该不更正财务报表的 您这样更正了的话 20年 21年财务报表的期初数都不对了
是,这个是之前的会计操作的,他应该是把账也改了
税务局也打电话问这个财报表的利润总额和更正后企业所得税的利润总额对不上,正常的话这种增加收入是只更正利润表吗
正常的话这种增加收入是只更正利润表 如果更正了资产负债表 未分配利润金额一直不对的
应该把补缴的企业所得税和附加税计入19年的费用里是吗?
您前面已经更正了申报表 现在不好再入了 再入就是重复了啊
我是想问在更正利润表时时应该把21年补缴的企业所得税和附加税计入19年的费用里是吗?
然后21年直接调整资产负债表
这是正确的做法吗?
补的收入和以前年度损益调整都在21年的账里对吗
一般应该是更正申报表 但是不更正当时财务报表 您今年补缴 把账做在今年 减少未分配利润就好了
更正企业所得税汇算清缴申报,利润表也需要更正是吗?
然后在今年用以前年度损益调整减少未分配利润?
更正企业所得税汇算清缴申报,利润表不需要更正 只更正申报表 账务处理做到现在就好了
税务局打电话说利润表和企业所得税申报对不上,让更正的啊
那税务允许只更正利润表么? 如果更正资产负债表 那后面的财务报表都要更正