您好,意思是你这个多做了11994.1-5850,是吧

老师你好,我想请教下,5月份银行支付一笔货款11000元,6月份取得专票,往后月份才抵扣税,这情况的分录:5月份做的分录:借:应付账款11000元 ,贷:银行存款11000元, 6月份收到发票分录:原材料9734.51元 贷:应交税金~应交增值税~进项税1265.49元,贷:应付账款11000元 往后月份抵扣时分录是怎样做,谢谢!
老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?
2021年10月,我公司支付货款356842元,因其中的354370元在之前月份已经开过发票(其中的2427元12月份才开了发票),所以在11月时,正确的账务处理为: 借:应付账款356842 贷:银行存款356842(把2427元没开发票的也已经支付了) 11月做账时错将(借:应付账款)写成了(借:应收账款),导致应收增加应付却没有减少,在2022年1月进行了红冲并做了正确的分录 在2021年12月时,收到了2427元的发票,当时并不知道2427已经在11月支付过了,所以写了: 借:库存商品2147.79 应交税费-增值税-进项279.21 贷:应付账款 2427 并且结转了库存商品: 借:主营业务成本2146.79 贷:库存商品2146.79 老师,请问,2021年12月的这笔关于做错的库存商品的分录,在2022年1月如何进行更改?正确的分录是什么?
老师您好,2022年12月份发现2022年3月份将一笔 借:其他应收款-A公司1万元,贷:银行存款1万元,误记为借:其他应付款1万元,贷银行存款1万元,现在需要更正这笔会计分录, 更正的分录怎么写? 是写 借:其他应收款-A公司 1万元,贷:其他应收款-A公司 1万元么?
老师,2月份有笔账是借:银行存款 贷:其他应收款—张三 现在发现做错了,这笔钱应该是入应付账款——A公司,现在应该怎么做分录才是正确的调整??
消防证到那个学校考,需要那些手续。
现在还可以留抵欠税吗?怎么有的说可以,有的说不行,然后1月的我目前欠着,2月也打算欠,4月来进票,4月再申请抵,那么2月的税,我能正常报上吗
财务报表、所得税销售收入是内外销收入合计吗
老师我们外贸公司,我们做的都是出口业务,但是报关单发票开的是专票,请问这个专票我全额做费用,在税务局做购选,在做进项转出,这样操作可以吗?还是放在期末留抵中?
老师,我们公司A放了产品在其他公司B的小程序上租赁,2月份有个自然人张三在B公司的小程序下单租赁了我们的产品5000元。我们公司A开票给自然人张三,但是最终这5000元是B公司扣除平台服务费后结算给我们的。这样A公司做账时,应收款是自然人张三还是A公司?开票是给张三的
公司能直接打给个体户吗
老师,预提工资,和实际发放工资如何做凭证,车间比如2月份实际发放1月份3500002月份的预提数是17万,我怎么计算当月车间制造费用工资进多少成本
请问郭老师,成本倒挂有什么风险?
质押背书啥意思?不懂
房源和土地信息采集这两个模块从哪里进入?对之前填的房源和土地信息进行维护