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老师你好,我想请教下,5月份银行支付一笔货款11000元,6月份取得专票,往后月份才抵扣税,这情况的分录:5月份做的分录:借:应付账款11000元 ,贷:银行存款11000元, 6月份收到发票分录:原材料9734.51元 贷:应交税金~应交增值税~进项税1265.49元,贷:应付账款11000元 往后月份抵扣时分录是怎样做,谢谢!

2020-09-15 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-15 16:25

这个就是已经抵扣了 你勾选了 没有销项留底就可以

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快账用户3278 追问 2020-09-15 16:31

这份发票还没有勾选的,打算有销售开专时有才勾选

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齐红老师 解答 2020-09-15 16:33

那你做到认证的 勾选了借进项贷待认证

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快账用户3278 追问 2020-09-15 16:38

那么,6月份收到发票分录:原材料9734.51元 贷:应交税金~应交增值税~进项税1265.49元,进项税1265.49元要不要改为待抵扣进项税

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齐红老师 解答 2020-09-15 16:38

你好 需要改待抵扣的

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快账用户3278 追问 2020-09-15 16:39

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-15 16:40

不用客气的 应该的

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快账用户3278 追问 2020-09-15 16:46

老师我还想问下,如果上月认证留抵扣是不是转出末交增值税借:应交税费~应交增值~销项税 借:应交税费~应交增值税~待抵扣进项税 贷:应交税费~应交增值税~进项税,是不是这样

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齐红老师 解答 2020-09-15 17:21

不是 借进项贷待认证 借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进项

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这个就是已经抵扣了 你勾选了 没有销项留底就可以
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