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老师好,一月份的应付款金额确定了 是不是应该在金蝶上录一个分录 借:库存商品 贷:应付账款 后面付供应商款了 才能冲减应付账款

2026-03-06 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-06 10:11

是货物进来了,才暂估借:库存商品 贷:应付账款

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快账用户8606 追问 2026-03-06 10:12

每次货物进来都这样做一笔分录吗?

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齐红老师 解答 2026-03-06 10:14

进货没取得发票才暂估,取得发票就直接体现进项税

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是货物进来了,才暂估借:库存商品 贷:应付账款
2026-03-06
借库存商品 负数,贷应付账款 负数,
2021-01-12
同学你好,稍等写给你
2024-03-01
现付供应商分录:付款时借 “应付账款 —— 供应商 A”,贷 “银行存款”;入库时借 “原材料”,贷 “应付账款 —— 供应商 A”(用 “应付账款” 统一核算,不用 “预付账款”,减少科目混乱)。 简化冲减工作量: 给现付订单编唯一编号,入库单标注对应编号,按编号批量匹配付款与入库。 月末按 “供应商入库汇总表” 核对,直接冲减已入库部分,未入库的仍挂 “应付账款” 借方,无需逐笔核对。
2025-07-22
您好,您的分录是可以的,但是没体现发票
2021-03-10
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