
老师,员工开的住宿费专用发票,但是金额超过了每天可以报销的,就是开了100实际只有50的额度,这种要怎么处理呢?
老师,我们员工有个这么情况就是实际支付2400(即支付截图是2400),但是因为他的额度有限,只能报销2000了,就让商家开了2000的发票,这种情况可以报销吗
老师,我们员工有个这么情况就是实际支付2400(即支付截图是2400),但是因为他的额度有限,只能报销2000了,就让商家开了2000的发票,这种情况可以报销吗
老师,公司员工报的油费,20块一次这种,我可以通过财务报销制度直接报销吗?但是一整个月报了300这种,是不是要喊他开发票,这种需要签私车公用的协议吗
如果公司就一套账,而且要按照实际的入账,不能找替票那些,如果一个员工找人上门维修,维修费100元,没有发票,开发票又价格比较高,所以没有选择高的价格,选择了100元维修费没有发票的,这种情况下员工来报销,你怎么操作这个没有发票的费用
老师,公司对公账户付公积金的分录是怎么写的
我2月份建账 起初余额未分配利润-159000为什么2月份结账没有本年累计
公司股东转股,个税是自己私人去大厅刷卡,这个缴税不用做账吧,没有通过公司给钱
请问企业短期投资,买的理財产品收益,是走投资收益科目吗?
个税手续费返还填写在附表一6%、未开票列,主表第一行有合计,但是下面几行明细未体现没有关系吧,金额不含税是3535.78
老师 材料暂估入库和次月收到发票冲暂估的会计分录怎么做,例如1月份根据收料单入库不含税金额50000元的材料,2月份收到发票含税价56500元
办公室买的工艺品摆件,进项可以抵扣吗
邹老师,接着上次的问题,你好,少计提的税款是需要补计提的。 你调整了以前年度损益金额,同事调整 无票支出金额,这样不要形成退税就好了
老是请问,公司2026.2月份替师傅用公户采购一批辅材34075.36元,可是师傅给我们公司私户转款34075.36元,由于销售方只能给我开一张6815元的专票,而且是在26.2月份开的专票,余款27260.36是在26.3月份退到对公账户,公司又在26.3月用私户把27260.36元退给师傅,请问这样这个要怎么做会计分类
如客户通过云闪付购买牛肉,订单价300元,优惠60元,实付240元,开发票怎么开?