你好 按 50报销 这个是出差的发票吗
公司业务人员出差住宿开了1950专票,进项税额19.31,但是超额了单位实际报销只能报1860,对应进项税额18.42,下个月我报税的时候勾选肯定是按19.31抵扣进项,但是单位实际只有18.42的进项,这种情况怎么处理呢
老师,员工来报销,像这种住宿费的,发票开的是专票,金额494.9元,但是员工说他支付了490元,所以就只报490元,请问像这种情况,我该怎么做账?
老师,员工来报销,像这种住宿费的,发票开的是专票,金额494.9元,但是员工说他支付了490元,所以就只报490元,请问像这种情况,我该怎么做账?
老师,员工来报销,像这种住宿费的,发票开的是专票,金额494.9元,但是员工说他支付了490元,所以就只报490元,请问像这种情况,我该怎么做账?
老师,你好,我们报销制度规定员工酒店住宿的发票,要求必须开专票,员工开过来的专票356,我们规定是只能报一晚不能超过298,请问这种情况怎么处理啊?给员工是报298还是356啊?
哪位老师弄过建筑公司融资上传的资料呢,我们给融资工资上传的资料说是没按会计法,会计准则弄,我从网上找的是总则是叙述
老师,1、我们公司跟兼职主播签订直播销售服务的合同,然后签的是150每小时的固定金额,和按销售收入1.5%的佣金,每月直播26场,每场4小时,然后主播有自己的个体户,直播的账号是公司的,这种的话固定150的是不是要做坑位费,然后1.5%的是不是得做佣金,然后主播给我们开的发票是不是也要分类型开?主播以自己的个体来申报劳务报酬所得,按20%来预缴?2、然后还有一种方式就是主播开销售服务1%增值税的发票,然后按经营所得来申报个税,3、主播和公司同时注册使用京灵平台,老师这三种方式哪种风险小些
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
@董老师,继续研究研究
是的老师
你好 费用记 50 多抵的后面转出来就行
就是多余的进项不抵扣吗?
勾选时正常全额 勾选 多的50要转出来
老师可以给个具体的分录吗?这种报税要怎么操作呀?
如果是普票的话,做账是不是就做50的费用就可以了
借管理费用。50÷1.06×6%。 进项税额100÷1.06×6%。 贷银行存款50,其他应付款50÷1.06×6%。 借其他应付款。10÷1.06×6%,贷进项税额转出。
老师,如果是普票的话,做账是不是就做50的费用就可以了 借:管理费用50 贷:银存50 凭证贴100的发票 可以吗?
是的,这样可以的,对的可以。