
老师好,我是小规模纳税人,我们厂房出租合同期开始是7月份开始的,我是按季度开房租发票确认收入(平常销售收入和房租收入都在30万以下,都是免增值税的),按季度计提厂房折旧和土地摊销的。 然而这个季度销售货物的收入就超过了30万,代开了专票,已交了增值税。我想请问可以把这个季度的房租收入发票放到下季度一起开吗?如果下季度的收入不超过30万的话,那就想当于这个季度和明年第一季度的房租收入的增值税都免了。可如果这样的话,那我这个季度应计提的厂房折旧和土地摊销也可以一起放到明年的第一季度吗? 我主要是想把成本和收入放在同一期。谢谢!
②如果相关长期资产投入使用后企业再取得与资产相关的政府补助,应当在相关资产的剩余使用寿命内按照合理、系统的方法将递延收益分期计入当期收益。这句话是什么意思?比如22年5月土地开始摊销50年,23年1月取的土地款补贴100万,那我100万从什么时候开始摊销,摊销多久?
老师我们酒店付了房租47万元,还有25万房租没有支付,总计租赁72万,房东发票还没有开,租赁期是2025年9月到2026年8月底,这样我们摊销怎么办?本来摊销应该从付款的的月份开始的,现在怎么办?老师,我们在25年补交了24年税款及滞纳金怎么做账?是个体工商户核定征收的,账还是有的。增值税5873.35元,教育费附加88.10元,城建税205.58元,地方教育腹肌发58.73元,个人经营所得税2936.89元,滞纳金1700.59元,分录怎么做?在今年1月份变成查账征收了,按一般纳税人了,老板不愿意,后来又调整了无票收入,这样税款又多交了,这又这么做分录,我不会了。求救
老师好,是这样,我们之前申请土地款奖励180万,25年1月份到了160万,我们把这160万计入了递延收益,按20年分期摊销记入其他收益,现在26年2月份 又收到剩下的20万,那我这20万是不是应当和之前的160万一样先记入 递延收益,分期摊销?那这20万的话,从什么时候开始摊销呢
老师,现在报2月税费,可以勾选3月收到的专票抵扣进项吗?
老师,2025年1季度增值税报表营业收入和账上差0.01,四个季度加起来就和年度企业所得税营业收入差了0.01,,这个用不用修改
老师好,股权转让转给个人 是不是比转给公司要好 为什么
人家帮我们清理,弄了一张清理垃圾费3000,代扣个人所得税440.请问需要交增值税吗
老师,全日制大学生申报个税,是选择劳务报酬(试用累计预扣法)吗?
老师,我们一般纳税人汽车销售公司收到一辆二手车,对方开的是二手车销售统一发票,不能抵进项,我们可以要求对方作废重开可以抵进项税的票吗
老师,生产啤酒,生产工艺是按5吨糖化锅投料,生产出来酒液进发酵罐不一定保证是5吨,可能是4.7吨、4.91吨、5.12吨。在核算成本时,本期投入产量填写5吨,还是填写实际进发酵酒罐的数量4.7吨或4.91吨或5.12吨?
一月二月没开发票,现在可以让对方补开发票吗?
为什么用税负率报税?
请问管理体系认证是什么? 发生费用入什么科目