借:银行存款19780*当日汇率 财务费用-手续费10*当日汇率 -汇兑损益 差额 贷:应收账款 19800*记账汇率

我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
老师你好,我司是外贸企业,只对外销售,因对方先付30%货款也就是6月份汇4.5万美元给我们,会计这边记账是按照6月份初的第一个工作日汇率中间折算价是6.7790 1. 借:银行存款-美元账号 305055 贷: 预收账款305055 元 。然后2.去银行结汇做的分录, 借:银行存款-人民币 304055 财务费用-汇兑损益 1000 贷:银行存款-美元账号305055. 然后美元总订单金额是15万美元 ,对方7月份汇剩下的余额过来10.5万美元,此时7月份的第一个工作日汇率是7.0100, 会计记账 1.借:银行存款-美元账号 736050 贷:预收账款 736050 元 再去结汇,跟上面结汇做的分录一样。而我们销售收入是6月份,也是按照6月份第一个工作日汇率算的。则收入为1016850元。 那我的疑问是:收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,该怎么操作?
美景化工有限公司2019年9月的具体业务如下(价格均为不含税价,增值税税率16%,凭证分类分为收、付、转,库存采用先进先出法核算)。(1)1日,向美月公司购进粉剂原料,共163000元。材料已入库,未付款。(2)2日,厂部王敏私人借款2000元。现金支付。(3)3日,销售内墙涂料190000元。收到支票一张,价税合计220400元。存入建行。(4)10日,建行支付应缴的增值税税费65000元。(5)10日,建行支付应缴的城建税及教育费附加,共6500元。(6)11日,面值为38000元、年利率为2%、期限是3个月的商业汇票到期。款项全部存入中行。(7)11日,变卖废旧物取得现金收入52元。(8)11日,从中行转账支付美月公司的材料款31500元。(9)12日,在建行开出金额为15000元、期限为半年的无息商业汇票给前进公司。(10)12日,职员王敏出差回来,报销交通费500元、餐费600元,冲借款支出1000元。余款现金支付。(11)12日,成功从建行取得短期贷款200000元,年利率为5.4%。(12)12日,从中行支付科汉公司货款32300元。(13)13日
美景化工有限公司2019年9月的具体业务如下(价格均为不含税价,增值税税率16%,凭证分类分为收、付、转,库存采用先进先出法核算)。(1)1日,向美月公司购进粉剂原料,共163000元。材料已入库,未付款。(2)2日,厂部王敏私人借款2000元。现金支付。(3)3日,销售内墙涂料190000元。收到支票一张,价税合计220400元。存入建行。(4)10日,建行支付应缴的增值税税费65000元。(5)10日,建行支付应缴的城建税及教育费附加,共6500元。(6)11日,面值为38000元、年利率为2%、期限是3个月的商业汇票到期。款项全部存入中行。(7)11日,变卖废旧物取得现金收入52元。(8)11日,从中行转账支付美月公司的材料款31500元。(9)12日,在建行开出金额为15000元、期限为半年的无息商业汇票给前进公司。(10)12日,职员王敏出差回来,报销交通费500元、餐费600元,冲借款支出1000元。余款现金支付。(11)12日,成功从建行取得短期贷款200000元,年利率为5.4%。(12)12日,从中行支付科汉公司货款32300元。
老师,你好,我这边的账又有这种情况,有点复杂,同一个集团的,由总公司代出口,代收,代付,货到越南,由越南公司清关,产生的清关费用(可以开票)由我们承担,客户不承担这些费用,交货后再开越南盾发票给客户工厂(按出口关单美元金额换算越南盾再开票),客户的工厂再转越南盾货款,当越南公司收到工厂越南盾货款后,扣除清关等费用,又用越南盾买美金汇给出口的总公司,总公司收到美金结汇+退税,再扣运输费后再汇款给我们,这个也不知道怎么冲减了,是否按我截图这个来做分录,好像又不对,麻烦指点一下,谢!
郭老师,办税员录取的手机号不是自己实名的手机号可以吗
有个甲方的业务,两个公司都给甲方干,这三家能签一份合同吗?
老师,你好,汇缴清算a105050申报表第10行,11行补充养老保险和补充医疗保险怎么填
企税 汇算清缴可不可以选择用以前未弥补亏损?如果可以怎么操作?
本月加计抵减调减出现-30000多。我进项转出没填,这是两个月的加计抵减调减。我上个月加计抵减为享受。进项转出上个月1000多税额。什么情况下会调减这么多还是个负数。且我们本月出口进项也是0我手工维护上发生额就对了。但是调减额不动
老师好,我问一下发票额度的事情,现在我们每个月额度是170万,领导说下个月开始生产开收购发票➕销售发票额度要到600万每个月,我打电话问了税管员她说要收购合同,磅单之类的才能申请。我现在没有资料,因为是想着先提下个月有额度开票,你们有接触过吗怎么做的,是要开收购发票额度了再去提额吗,准备好资料有资料上传了再去提额再开发票
开票时要备注车牌号,但是写在了购买方地址一栏,有没有问题的
你好有没有大铭老师的群课件怎么获取
您好老师,我们公司以前每个部门一个账套,现在要合账,有些数据要变,这账怎么合!
公司做跨境电商,会从国内采购样品,每件样品金额很小,30多的,几块的,10几的。发圈夹子,毛巾这些日用品,有的样品会当做正品来卖,有的不会,因为从国内购买来直接打包寄往国外,货放国外,不方便盘点,一般都会卖完。所以采购货物做账直接计入成本了,没入存货,那这采购的样品金额很小,占比不大,计入哪个科目合适呢,就当正品计入成本可以吗?没有详细写样品摘要
老师,结汇怎么做凭证,例如我2026年1月月29日结汇了39790美元,借什么?贷什么?
借:银行存款-人民币 贷银行存款-美元 -汇兑损益 差额
汇率是按结汇当天的吧
进出口公司,收到的进项发票不要认证?
是的,结汇是按当日。需要做退税勾选认证
做账还是一样做进项税额,一样的认证进项是吗
是的,一样做进项税额,只是不是抵扣勾选,是退税勾选