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老师,我们是一家新的进出口公司,收到客户汇来的款,怎么做凭证,例如:2026年1月23日收到19790美美元,中间行扣费了10美元,原始汇款金额19800美元,这个凭证怎么做?借什么,贷什么?

2026-03-11 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-11 09:59

借:银行存款19780*当日汇率      财务费用-手续费10*当日汇率                         -汇兑损益 差额 贷:应收账款   19800*记账汇率

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快账用户7871 追问 2026-03-11 10:09

老师,结汇怎么做凭证,例如我2026年1月月29日结汇了39790美元,借什么?贷什么?

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齐红老师 解答 2026-03-11 10:15

借:银行存款-人民币 贷银行存款-美元   -汇兑损益 差额

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快账用户7871 追问 2026-03-11 10:16

汇率是按结汇当天的吧

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快账用户7871 追问 2026-03-11 10:17

进出口公司,收到的进项发票不要认证?

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齐红老师 解答 2026-03-11 10:21

是的,结汇是按当日。需要做退税勾选认证

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快账用户7871 追问 2026-03-11 10:23

做账还是一样做进项税额,一样的认证进项是吗

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齐红老师 解答 2026-03-11 10:24

是的,一样做进项税额,只是不是抵扣勾选,是退税勾选

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借:银行存款19780*当日汇率      财务费用-手续费10*当日汇率                         -汇兑损益 差额 贷:应收账款   19800*记账汇率
2026-03-11
借应收账款贷主营业务收入7000*汇率 借银行存款69992*汇率, 财务费用手续费8*汇率, 贷应收账款7000*汇率, 差额放到财务费用汇兑损益 发出货物是用发货当天或者是当月第一个工作日 然后你收款的时候一般用当天的汇率。
2025-04-14
您好! 收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,差额入到财务费用—汇兑损益。
2021-01-05
3月再做以下分录 借:财务费用-汇兑损益-100*0.5 贷:应收账款-出口-100*0.5 20200331调汇分录就不需要了
2020-04-25
你好,出口退税会计分录 (1)货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(或其他业务收入等) (2)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) (3)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的应退税额做如下会计处理: 借:其他应收款--出口退税 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (4)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税金--应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (5)收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税  
2024-12-21
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