
老师 情况是这样的,我发现进几期的申报表中的30行本期缴纳上期应缴纳税额 这个金额一直是错误的。导致现在出现多缴税额为负数。但是实际是没有多缴或少缴纳的。我本期申报的时候直接调整差额。让报表平衡。可以吗
老师您好,想请教一下增值税申报表填报的问题,就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗,当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了,就是比如10月申报2万实际只缴了1万,11月申报表我们也按2万填了30栏,当全部已缴了,这样对吗?
老师,请教一个问题,3月申报主表的时候,25栏的“期初未缴税额”518185.42(2月的税额,3月初缴纳)等申报3月报表的时候,忘了在30栏"本期缴纳上期应纳税额"那里填写这个518185.42,导致到5月申报4月时25栏的“期初未缴税额”518185.42余额还在,我直接在4月的报表上30栏"本期缴纳上期应纳税额"写518185.42可以吧,不用再去改3月的的报表了吧?
老师好,小规模纳税人申报未开票收入,怎么填?如果填上收入,下月开票,得把本次的收入减去,就和税盘上数字不一致了,可以在申报表上不填收入,直接在税款计算栏本期预缴税额上填个负数吗?这样也缴税了,下季度开票时,再在本期预缴税额填写个正数,这样税额冲减了,也不会多缴税,收入也一致了,可以这样操作吗?
老师,公司采用简易计税,但是其中有砂浆一项,税务要求按13%交增值税,我要到21年去更正申报增值税申报表,这个表该怎么填?我附表一销售额填到13%的那一栏,主表里本期缴纳上期的就能纳税额是填21年实际交的金额还是填更正后应该交的金额
老师,麻烦问下,工资表上扣除栏13个人扣了大病保险,每人扣190元,申报个人所得税的时候,大病保险能像其他保险一样在个税系统上填列吗
老师,我发现2021年有好几张费用发票未入账,我现在可以作为2026年的费用入账吗,如果现在入2026年的费用,2027年企业所得税汇算清缴要不要调增呢
1-5月的工资没发,申报个税是按0申报吗?6月一次性发5个月工资,申报个税是5个月的总额申报吗?
请问,小微企业,附加税减半征收,已享受的50%税费如何处理?例,应交增值税10000元,应交附加税1200元,实际缴交了600元,记账时: 借:应交税费-应交城建税等 600 贷:银行存款 600 那么,剩下的600元,如何处理?需做分录吗?具体分录?谢谢
老师,发现2021年2月份的一张车险发票未入账,我现在可以作为2026年的费用入账调平往来吗,如果这张发票入2026年的管理费用,2026年的企业所得税要纳税调增吗
老师,请问申报个税,有代扣个税,那申报个税的时候需要用应发减去代扣个税部分吗
老师.请问代售水费一般纳税人和小规模开票税率多少.一般纳税人办过简易征收
老师,我们公司租赁的一个底商的二层作为注册地,需要缴纳什么税
什么是超账期的应收账款
我的发票,它的业务是去年发生的,今年才开票,然后去年的发票按道理来说我已经记过一次账了,那我今年挂主营业务成本的时候是不是按照今年的发票挂