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老师,你好! 1月份留抵税额10701.45 2月份销项税额12385.32 勾选待认证进项税额3451.33 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转销项: 借:应交税费-增值税-销项税额12385.32 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)12385.32 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)14152.78 贷:应交税费-未交增值税 10701.45 应交税费-增值税进项税额3451.33 最后结转应交增值税: 借:应交税费-未交增值税 1767.46 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)1767.46 我昨天也有问过你,但是你给出的结转进项税额时,会计分录里是没有用到上期留抵税额的数据,我上面又用到了,这样对吗?

2026-03-12 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-12 12:06

同学,你好
请稍等一下

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齐红老师 解答 2026-03-12 12:10

不对的,留抵税额之前应该已经在应交税费-未交增值税里面了,你本期不需要做的
结转销项
借:应交税费-增值税-销项税额12385.32
贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)12385.32

结转进项:
借:应交税费-增值税(转出未交增值税)3451.33
贷:应交税费-增值税进项税额3451.33

借:应交税费-增值税(转出未交增值税) 8933.99
贷:应交税费-未交增值税 8933.99

本期是需要缴纳8933.99.但是因为你有留抵税额10701.45。之前应交税费-未交增值税 借方余额10701.45。
你本期做完增值税进项销项结转。应交税费-未交增值税余额是1767.46

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