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老师好,我在1月开了一张发票,在2月时发现开票有误后红冲发票后重新原额开具发票,申报时申报表应该怎么填写呢

2026-03-12 21:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-12 21:19

您好,不用填,这个一正一负,并不影响

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快账用户4189 追问 2026-03-12 21:42

但是系统自动带出把冲红金额填写到开具其他发票栏,重新开具金额计入销售额了,我需要自己更正后提交吗,还是强制提交

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齐红老师 解答 2026-03-12 21:46

这个更正后提交就可以

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您好,不用填,这个一正一负,并不影响
2026-03-12
你好在三月份重新申报增值税、所得税就可以。
2022-04-18
您好,附1那里的数据是自动读入的,金额就是蓝红相抵,金额为0申报
2023-11-14
你好,那这个1%税率你要去大厅申报填写小规模的申报表
2022-01-17
你好,五月份就直接零申报就可以。
2024-06-12
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