同学,你好
应付账款,转到营业外收入

2019年已付款,至今没有收到发票,供应商也联系不上了,当时的分录是 借:应付账款 贷:银行存款,现在发票收不回也联系不上对方,应该怎么平账?
老师,预付给对方的货款,虽然钱不多,但是对方给不了发票了,好几年了,我现在想把这个项目冲平了,怎么做账。还有个其他应收款也是,给他付了钱好几年了,也是开不了发票,怎么冲平
第三方记账公司,甲方工程款一直挂其他应付款好几年了,期间甲方付了几次,但未付清,后来又有交易,最后清账时,账面应付款多了几万,这种怎么处理
供应商公司已注销了,我方应付材料尾款也打不进基本账户该怎么办?现在供应商要求付尾款。供应商提供的普通增值税发票我方2023年一月份已经做账了。
你好,我们单位应付账款有很多付款l没有收到发票,在账上都挂好几年了,怎么处理一下
在海南的企业 企业所得税的税率是多少 全国是多少
一个使用期限为一年的软件,是放无形资产还是待摊费用摊销呢?
老师,月初余额是对的,天猫2月的推广费跟账单是一致的,然后3月申请退回来余额,2月余额减去退回来的钱,对不上3月导出来的花费明细,这是为什么?我不知道哪里对不上
老师去年暂估的成本发票,今年开不进来票账务怎么处理,汇算怎么做
老师,你好,请问母子公司之间的合并报表,应该怎么编制?
@董孝彬老师,别的老师别回答。老师,递延收益跟其他收益是什么科目呢?
在快手平台销售的商品发票名头写谁
老师,现在可以异地报税和开发票吗?会有风险或者需要提前和税务局报备吗?
老师您好,我2月份时付了2月到4月共3个月的房租,但是发票没来,2月的分录,借长期待摊,贷银行存款,同时分摊2月房租,借管理费用,贷长期待摊。3月份发票来,超常分摊3月份房租,这样对吗?还是说2月不分摊,3月来了发票再分摊呢
请问老师,写预算收支是不是按照实际收支的来填写,不算摊销的费用那些哈?