齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
学员朋友您好,没有发票也可以支付凭证正常入账,这是在所得税前做纳税调整
可以转入成本费用清理完
我现在怎么做
学员朋友您好,好几年了的话借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目
老师好,请问一下年底了,我们单位的账上挂了很多往来款,应收应付预收都有,应该怎么办?
你好,应付收账款有贷方余额,好多收了款没有开发票的,这些我们要处理吗,能不能一直挂着
老师,账面上有几个预付账款挂着好多年了,我该怎么处理他们呢
老师你好,单位有笔预付账款挂账几年了,应该怎么处理
你好,我们单位应付账款有很多付款l没有收到发票,在账上都挂好几年了,怎么处理一下
调整供应商应付账款怎么做分录
应付账款分摊的会计处理
应付账款是三年不付就要做收入吗
无法取得发票的应付账款怎么办
应付账款贷方余额怎么调整
老师,我想问一下,计提缴纳社保个人那部分的分录咋做
个人给代开的发票,税款可以给他报销吗?
公司是收仓储服务费的,印花税是轩仓储合同还是可以选买卖合同,选买卖合同可以吗
我是代理记账公司会计,一家小规模企业,这个企业付电费,是通过另一家企业支付的,我应该怎么做账,是不做费用,做往来吗?
请问在哪里可以查询输入名称显示税率
你好老师请问一下我们公司是做基础的,打桩的写个可以分班吗
老师你好,无票收入不交增值税吗
中秋礼品,分到个人的,员工,客户。税务上怎么处理?
公司2022年取得成本发票很多用不完,没有入账,可不可以在2023年度下账用做费用成本?
买卖合同印花税所有公司都要申报吗
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可以转入成本费用清理完
我现在怎么做
学员朋友您好,好几年了的话借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目