不是不用结转增值税,而是冲减自筹的分录和增值税月末结转是两回事,互不影响。 冲减自筹的分录只是为了把进项税从项目自筹支出里剔除,让项目支出只体现不含税金额,满足财政 / 审计要求,完全不影响你正常的增值税进销项结转和申报。

老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税, 借: 转出未交增值税 贷:应交税费-进项税。 然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税,借:转出未交增值税贷:应交税费-进项税。然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
老师好,第一张图是我把进项税额凭证列举了一个图片,所有的进项税额凭证我都是这样做的,都在借方。 第二张图片是所有1月份的进项税额合计3318.14元,都在借方, 第三张就是我所做的需要把进项税额结转,这个摘要我画了红框,我怎么写?还有结转的分录是要转出吗,我做的对吗,借:进项税额转出 贷:进项税额。(进来是在借方,转出是在贷方。)是先进项税额转出再转未见增值税分录是怎么样的。这个进销项税的摘要,分录怎么写。这个图片一次只能上传三张。其余我也上传不了,老师,我讲明白了吗,我表达清楚了吗
您好,老师,2022年3-4月份我做过2个月的这个分录,当时做的结转进项的分录是这样借:行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~待认证未抵扣税费 贷:应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样:借,应交税费~应交增值税~销项税额 贷:应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录,不是每月结转进项销项,部长说不让那样做,当时3.4月份的分录我也没改,那我现在12月份了,怎么怎么做呢???金额怎么取呢,
老师 老师您好,想咨询一下年底增值税这一块结转分录是怎么写的呢还是不太懂哦我们公司有个税负在里面,每个月底有结转增值税,次月缴纳但是我刚才把进项和销项转到应交税费-未交增值税科目,未交增值税科目有借方余额,但大于缓缴的税款我觉得这里有重复的问题吧平时每月都有缴纳上月的增值税,这样结转进销项又重复了
补缴2021-2023年的印花税怎么做分录
我们是培训学校,建了个群给学生发红包,,无法统计哪个学生抢了多少钱,这笔费用怎么做账
老师,项目购买意外险收到发票,怎么写会计分录
老师,我的车租给公司使用,我要开发票给公司吗?怎么开?
进项和销项到年底要对冲,余额为零吗,我好几年没有清零了
我们分包给设计单位的设计费入什么科目?
刚成立的新公司,没有收入,公司只有法定代表人,这种要做工资表吗?
老师您好,挂现金折扣有啥要求吗?就是我们进货少付,抵了费用,开票金额多,分录怎么做
发生地在国内,给外国公司提供的服务咨询费,35万,如果是小规模纳税人,怎么申报增值税
老师您好!请问母公司给子公司的投资款现金流怎么选呢?是选14投资所支付的现金还是15取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
那您写一下完整的分录么,我感觉我还是不明白呀,冲减的和结转增值税的
借:银行存款—自筹 13 贷:应交税费—应交增值税—进项税额 13 借:应交税费—应交增值税—销项税额 (本月全部销项) 贷:应交税费—应交增值税—进项税额 (本月全部进项,包含冲减后的余额) 应交税费—未交增值税 (差额,即本月应缴增值税)
假设,本月,销项20,进项就是这个13,那借:银行存款—自筹 13 贷:应交税费—应交增值税—进项税额 13 借:应交税费—应交增值税—销项税额 20 贷:应交税费—应交增值税—进项税额 0 应交税费—未交增值税 20
对的 这样做就可以了 贷进项0不用写
所以说老师,我的根本问题就是这个 这样本月13的进项用于冲减了银行自筹科目,那结转增值税的时候就没有了 ,那账上面的应交增值税就和申报表不一致了呀,我的问题是这个,我不知道我这次表达清楚了没有,这样是可以的么?
同学你好 这个没事的 可以
好的 明白了老师,那就主要还是要冲自筹来明确是否为项目的不含税支出,然后结转增值税这块不打紧是吧,账上面和申报不一致没事,是要申报表正确就可以是吧
同学你好 对的,是这样的