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@朴老师,我是刚刚咨询自筹资金和进项税额的同学,我的追问次数用完了,您说的不用结转了意思是增值税不用结转了,但是进项税额还是冲减自筹金额是么?也就是:借方 自筹 贷方:进项税额;不然无法拆分出来项目的支出是不是,但是增值税进项税额不需要在账上面结转了这样可以么,是不是就不符合增值税结转的规定了,那样销项也一直在账上面挂着,或者销项和进项结转到未交里面不准确和申报的?这样可以么?

2026-03-18 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-18 15:49

不是不用结转增值税,而是冲减自筹的分录和增值税月末结转是两回事,互不影响。 冲减自筹的分录只是为了把进项税从项目自筹支出里剔除,让项目支出只体现不含税金额,满足财政 / 审计要求,完全不影响你正常的增值税进销项结转和申报。

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快账用户4585 追问 2026-03-18 15:59

那您写一下完整的分录么,我感觉我还是不明白呀,冲减的和结转增值税的

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齐红老师 解答 2026-03-18 16:07

借:银行存款—自筹 13 贷:应交税费—应交增值税—进项税额 13 借:应交税费—应交增值税—销项税额 (本月全部销项) 贷:应交税费—应交增值税—进项税额 (本月全部进项,包含冲减后的余额) 应交税费—未交增值税 (差额,即本月应缴增值税)

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快账用户4585 追问 2026-03-18 16:23

假设,本月,销项20,进项就是这个13,那借:银行存款—自筹 13 贷:应交税费—应交增值税—进项税额 13 借:应交税费—应交增值税—销项税额 20 贷:应交税费—应交增值税—进项税额 0 应交税费—未交增值税 20

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齐红老师 解答 2026-03-18 16:25

对的 这样做就可以了 贷进项0不用写

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快账用户4585 追问 2026-03-18 16:40

所以说老师,我的根本问题就是这个 这样本月13的进项用于冲减了银行自筹科目,那结转增值税的时候就没有了 ,那账上面的应交增值税就和申报表不一致了呀,我的问题是这个,我不知道我这次表达清楚了没有,这样是可以的么?

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齐红老师 解答 2026-03-18 16:47

同学你好 这个没事的 可以

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快账用户4585 追问 2026-03-18 16:52

好的 明白了老师,那就主要还是要冲自筹来明确是否为项目的不含税支出,然后结转增值税这块不打紧是吧,账上面和申报不一致没事,是要申报表正确就可以是吧

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齐红老师 解答 2026-03-18 16:55

同学你好 对的,是这样的

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不是不用结转增值税,而是冲减自筹的分录和增值税月末结转是两回事,互不影响。 冲减自筹的分录只是为了把进项税从项目自筹支出里剔除,让项目支出只体现不含税金额,满足财政 / 审计要求,完全不影响你正常的增值税进销项结转和申报。
2026-03-18
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税, 借应税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2024-09-12
同学你好 对的 是这样的
2023-12-22
没有那么复杂,12月发票原本就不该做到11月的。
2023-12-22
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023-02-24
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