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老师,去年12月有发票没入账,我可以做进去,把12月的报表更正一下吗?

2026-03-18 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-18 17:24

可以的,没问题的哈

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那么带上工资表去大厅申报
2026-03-10
你号,可以把12月的账务处理补一笔分录,从新出报表
2025-03-20
账务处理 反结账到 12 月份,补记正确的收入和成本分录,同时对相关错账进行调整。调整完成后,重新生成 12 月份的财务报表,确保报表数据准确反映实际业务情况。比如,补记收入时: 借:银行存款等(根据实际收款情况) 贷:主营业务收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 补记成本时: 借:主营业务成本 贷:库存商品等(根据成本对应科目) 税务申报 依据重新生成的财务报表,更正 12 月份的企业所得税申报表。在电子税务局或前往办税服务厅,按规定流程提交更正后的申报表及相关资料。要注意数据准确性,避免再次出现申报错误。 其他事项 调整后和税务部门沟通,告知已完成账务和申报更正,确认是否还有其他要求或补充资料。同时,做好内部记录和说明,以便后续查阅和审计。
2025-03-26
你好,可以更正需到税局大厅办理。
2022-07-14
你好,如果差额不大,不用修改报表,更正申报表后,再本月调整差异
2024-02-05
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职称:注册会计师,税务师

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