你好,今年可以一次性扣除的

我们买了一辆车,做了一次性加计扣除,但是开了没两个月报废了,账面上也做了固定资产清理。又买了一辆新车,又做了一次性扣除。我的问题是,报废的这辆车做的一次性扣除需要在汇算清缴的时候后进行调增吗?
请问下去年11月开进来的车辆购买发票,当时没有一次性税前扣除,这个月申报纳税时可以一次性扣除不
请问下去年12月我司购买了一辆50万的车,开的专票。当时没有做一次性扣除,这个月我能做吗?还是要去更正去年的年报和前两个月的季报?
老师,请问我们公司去年十二月末还有很多23年的费用和成本没有做进来,汇算清缴的时候我从新去改了账,把没做进的那部分费用和成本做进去了,这样就造成了1月报的四季度财报和汇算清缴的财报不一致,需要去更正四季度的财报吗?还有1月报的四季度预缴的企业所得税申报表需要更正吗?
老师你好 请问下 我们公司21年买的20辆汽车 去年的时候卖出去十辆 今年也卖出去五辆,都是没开票 按照为开票收入报的税,本月他们收购我们汽车的人卖出去了三辆 开票是以我们公司开给个人的普票 这个我需要做什么
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
那我不用更正以前申报的数据吗?直接在这个月做吗?不是说要在购进的第二个月就选择一次性还是分期吗?我现在做合理不
在今年一次性扣除都可以的,
有啥理由或者正规文件没?为啥有的人说不可以了 要在去年去做
是按会计制度折旧一样的,在开始折旧的月份所在年度一次性扣除
我是去年12月开始折旧的
不符合会计制度的规定哈,购入的次月开始计提
意思是今年不能做一次性扣除吗
那我可以更正申报去年的年报撒?
在今年开始折旧才能一次性扣除
我更改去年申报的年报行不呢
你确定是去年12月购入的,就可以修改去年的申报表
11月购入的,12月计提的折旧呢?不能更改当时的季度所得税申报吗
那就就不用改了哈,