你好,今年可以一次性扣除的
老师 我想请问一下我们是商贸一般纳税人 还在筹建期 10月的时候买了一辆车 之前没有做过税务申报 我这个月申报的时候可以十一月和十二月的折旧都做进去还是只能做十二月的折旧 还有就是申报了法人十一月和十二月的工资 只能做一个月的还是两个月都能一起做了呀?
老师讲的是,1440万的资产,摊销为10年,22年2月买的无形资产,一次性扣除50%,也就是720万。下面是第一季度企税申报: 那么问题来了,当年是只算一次性扣除的720万,还是也要把每个月6万加进去!税法规定那一栏按照剩下的720计算的,是不是也要把一个月6万的算进去?
我们买了一辆车,做了一次性加计扣除,但是开了没两个月报废了,账面上也做了固定资产清理。又买了一辆新车,又做了一次性扣除。我的问题是,报废的这辆车做的一次性扣除需要在汇算清缴的时候后进行调增吗?
请问下去年11月开进来的车辆购买发票,当时没有一次性税前扣除,这个月申报纳税时可以一次性扣除不
请问下去年12月我司购买了一辆50万的车,开的专票。当时没有做一次性扣除,这个月我能做吗?还是要去更正去年的年报和前两个月的季报?
有个项目金额为73201500.97,老板收取对方5.5%的费用,进项税额抵7%,老板让我收取5.5%税费罗列出来,怎么样比较合理?
示例如下,资产,会计口径1000,税法口径500。负债,会计口径,1000,税法500。请说明,各自调增调减多少。
老师,这个环境保护税是怎么计算的
建筑劳务公司,收到个人代开的50万劳务票后,还必须为其申报个税吗
老师,去年做账挂了应收,未付款,今年发生退货,已付款,请问要怎么写分录,可以把退货部分重新做一笔再冲掉吗
请解释什么是会计调增,调减。如果会计口径100,税法口径是200是调减还是调增。
我们有份进项发票已经认证,但是因为上游企业走逃失联,税务要求我们做进项税额转出。那我这笔要怎么调整
朴老师好,请问企业投标提供的会计报表包括哪几种啊?谢谢
牙科诊所,工资占比太高,正常吗
老师,同一家公司,两个股东之间转让股份,需要缴纳那些税
那我不用更正以前申报的数据吗?直接在这个月做吗?不是说要在购进的第二个月就选择一次性还是分期吗?我现在做合理不
在今年一次性扣除都可以的,
有啥理由或者正规文件没?为啥有的人说不可以了 要在去年去做
是按会计制度折旧一样的,在开始折旧的月份所在年度一次性扣除
我是去年12月开始折旧的
不符合会计制度的规定哈,购入的次月开始计提
意思是今年不能做一次性扣除吗
那我可以更正申报去年的年报撒?
在今年开始折旧才能一次性扣除
我更改去年申报的年报行不呢
你确定是去年12月购入的,就可以修改去年的申报表
11月购入的,12月计提的折旧呢?不能更改当时的季度所得税申报吗
那就就不用改了哈,