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老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理

2026-03-18 19:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-18 19:11

本月补上,借,库存商品,贷,生产成本,如果以前年度应该结转到主营业务成本,借,利润分配,未分配利润,贷,库存商品

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快账用户1718 追问 2026-03-18 19:13

主要他们是新公司,产量很少,我要是把这几十万全摊到2月的产成品里,那么这个月的库存产品成本就太大了

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本月补上,借,库存商品,贷,生产成本,如果以前年度应该结转到主营业务成本,借,利润分配,未分配利润,贷,库存商品
2026-03-18
学员朋友您好,产品有没有销售?
2023-11-30
你好,学员,是的,是这样的
2022-03-16
您好,对的,基本生产成本,这些,转到制造费用和管理费用,这个没错
2024-05-11
借制造费用,贷应付账款或者应付职工薪酬, 月末分摊到生产成本。 借生产成本,基本生产成本,反正分摊到产品成本里面去 贷制造费用 如果你设置的是产品名字的话,就是借生产成本A产品B产品 贷制造费用 制造费用是当月间接成本的发生额,根据权责发生制的。不管支付没有 完工入库之后,借库存商品贷生产成本。A产品,B产品。 你这个产品成本里面包含了直接材料加直接人工加分摊的制造费用 分摊到产品里面去,这个可以根据耗用的原材料或者机器工时,或者人工工时来。
2025-04-15
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