你好; 没有生产; 这部分是否形成了半成品方面的货物 ? 这个生产成本借方挂着金额; 是否 后面恢复会 生产出来货物的

您好,个人以旧设备作为入股公司股份,旧设备的拆卸费和运费应该下到哪个科目?另外,公司12月成本结转时,12月份只有一种产品生产了(共计20几种产品)制造费用中电费,工资额度都很大,如何结转年末的成本? 是的,公司出费用。
老师,你好!我们公司是加工生产番茄酱,我们2020年生产了,而且也结转了成本,生产成本科目为0。2021年准备生产,所以发生的生产上的费用都记到制造费用,后来又转到了生产成本,但后面因为疫情影响2021年全年未生产,所以生产成本科目一直有余额200多万,今年要生产,所以2022年1到7月的生产费用都入了制造费用100多万,现在8月正式生产了。我想问一下,2021年的生产成本科目余额200多万如何处理?2022年制造费用100多万全部结转到生产成本还是按比例结转?
自2021年起,长江公司试生产W产品,对生产W产品所需Q材料的成本采用先进先出法计价。Q材料2021年初账面余额为零,2021年1、2、3月份各购入Q材料100公斤、300公斤、200公斤,每公斤成本分别为800元、900元、850元。第二季度开始生产W产品共领用Q材料500公斤,发生人工及制造费用35万元。截止2021年末,长江公司生产的W产品有40%未能出售,公司于2021年底预计该剩余W产品市场销售价格为28万元(不含增值税),预计销售所发生的税费为2万元。要求:(1)计算2021年末库存W产品的账面成本、可变现净值,并判断是否需要计提减值准备(说明理由);如果计提,应计提多少?2021年末库存W产品的账面价值是多少?(金额单位以万元表示,下同)。(2)编制库存W产品计提减值准备的会计分录;(3)假设2022年长江公司销售了上述全部W产品,共收到货款30万元,增值税率13%,款项已存入银行,另用银行存款支付有关销售费用1万元,写出相关会计处理分录。
自2021年起,长江公司试生产W产品,对生产W产品所需Q材料的成本采用先进先出法计价。Q材料2021年初账面余额为零,2021年1、2、3月份各购入Q材料100公斤、300公斤、200公斤,每公斤成本分别为800元、900元、850元。第二季度开始生产W产品共领用Q材料500公斤,发生人工及制造费用35万元。截止2021年末,长江公司生产的W产品有40%未能出售,公司于2021年底预计该剩余W产品市场销售价格为28万元(不含增值税),预计销售所发生的税费为2万元。要求:(1)计算2021年末库存W产品的账面成本、可变现净值,并判断是否需要计提减值准备(说明理由);如果计提,应计提多少?2021年末库存W产品的账面价值是多少?(金额单位以万元表示,下同)。(2)编制库存W产品计提减值准备的会计分录;(3)假设2022年长江公司销售了上述全部W产品,共收到货款30万元,增值税率13%,款项已存入银行,另用银行存款支付有关销售费用1万元,写出相关会计处理分录。
自2021年起,长江公司试生产W产品,对生产W产品所需Q材料的成本采用先进先出法计价。Q材料2021年初账面余额为零,2021年1、2、3月份各购入Q材料100公斤、300公斤、200公斤,每公斤成本分别为800元、900元、850元。第二季度开始生产W产品共领用Q材料500公斤,发生人工及制造费用35万元。截止2021年末,长江公司生产的W产品有40%未能出售,公司于2021年底预计该剩余W产品市场销售价格为28万元(不含增值税),预计销售所发生的税费为2万元。要求:(1)计算2021年末库存W产品的账面成本、可变现净值,并判断是否需要计提减值准备(说明理由);如果计提,应计提多少?2021年末库存W产品的账面价值是多少?(金额单位以万元表示,下同)。(2)编制库存W产品计提减值准备的会计分录;(3)假设2022年长江公司销售了上述全部W产品,共收到货款30万元,增值税率13%,款项已存入银行,另用银行存款支付有关销售费用1万元,写出相关会计处理分录。
老师,公司推广活动,跟同个商贩分两天购买炮竹都是690元,对方开了收据,签名并且写了身份证号,请问可以税前扣除吗?需要代扣个税否
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
这个2021年生产成本挂账200多万包括销售2020年产品的运费大约100万和2021年的人员工资、电费、折旧,一直挂着生产成本金额,但2021年并没有形成半成品货物。现在今年2022年8月开始生产了,2021年挂在生产成本这部分金额要如何处理呢
你好; 你们要按比例慢慢结转; 一次性转 我怕你们的 这个货物成本 单价过高的
意思是我们可以将2021年挂在生产成本的金额结转到2022年产成品吗?
你好; 是的; 这些属于生产产品 会归集到的成本 会结转到产品成本去; 其他不属于的 转管理费用去
因为这个是2021年的费用,2021年又没有产成品,但是我们现在是2022年生产产成品,所以不确定是不是应该将2021年的生产成本金额转到2022年产成品里
你好 ; 那你如果21年 这部分 都 确定了不在生产; 停产了。 那么可以考虑转管理费用去的; 因为后期的生产产品; 不一定这部分都包括之前的全部成本部分的
那2021年销售2020年产成品时产生的运费98万,之前会计也入到2021年3月的生产成本科目里了,这个是不是不能入2022年产成品里,是否需要转出到以前年度损益里呢?
你好 ; 你调整下; 这个要计入销售费用去 ; 不是 生产成本; 调整一笔; 走 以前年度损益调整 科目处理; 对的
那我将2021年生产成本科目余额200多万分两部分处理:一部分就是2021年销售2020年产成品时产生的运费98万走以前年度损益调整,借以前年度损益调整98 贷生产成本98. 这个分录对吗?另一部分就是2021年的人员工资、电费、折旧归集到2022年产成品里 这个处理方法可以吗?
你好 ; 是的; 就这样做分录的; 可以的; 如果确实这部分 的 人员工资和折旧费 会影响22年产品; 那么可以转 22年产品成本去的