你好; 没有生产; 这部分是否形成了半成品方面的货物 ? 这个生产成本借方挂着金额; 是否 后面恢复会 生产出来货物的

您好,个人以旧设备作为入股公司股份,旧设备的拆卸费和运费应该下到哪个科目?另外,公司12月成本结转时,12月份只有一种产品生产了(共计20几种产品)制造费用中电费,工资额度都很大,如何结转年末的成本? 是的,公司出费用。
老师,你好!我们公司是加工生产番茄酱,我们2020年生产了,而且也结转了成本,生产成本科目为0。2021年准备生产,所以发生的生产上的费用都记到制造费用,后来又转到了生产成本,但后面因为疫情影响2021年全年未生产,所以生产成本科目一直有余额200多万,今年要生产,所以2022年1到7月的生产费用都入了制造费用100多万,现在8月正式生产了。我想问一下,2021年的生产成本科目余额200多万如何处理?2022年制造费用100多万全部结转到生产成本还是按比例结转?
自2021年起,长江公司试生产W产品,对生产W产品所需Q材料的成本采用先进先出法计价。Q材料2021年初账面余额为零,2021年1、2、3月份各购入Q材料100公斤、300公斤、200公斤,每公斤成本分别为800元、900元、850元。第二季度开始生产W产品共领用Q材料500公斤,发生人工及制造费用35万元。截止2021年末,长江公司生产的W产品有40%未能出售,公司于2021年底预计该剩余W产品市场销售价格为28万元(不含增值税),预计销售所发生的税费为2万元。要求:(1)计算2021年末库存W产品的账面成本、可变现净值,并判断是否需要计提减值准备(说明理由);如果计提,应计提多少?2021年末库存W产品的账面价值是多少?(金额单位以万元表示,下同)。(2)编制库存W产品计提减值准备的会计分录;(3)假设2022年长江公司销售了上述全部W产品,共收到货款30万元,增值税率13%,款项已存入银行,另用银行存款支付有关销售费用1万元,写出相关会计处理分录。
自2021年起,长江公司试生产W产品,对生产W产品所需Q材料的成本采用先进先出法计价。Q材料2021年初账面余额为零,2021年1、2、3月份各购入Q材料100公斤、300公斤、200公斤,每公斤成本分别为800元、900元、850元。第二季度开始生产W产品共领用Q材料500公斤,发生人工及制造费用35万元。截止2021年末,长江公司生产的W产品有40%未能出售,公司于2021年底预计该剩余W产品市场销售价格为28万元(不含增值税),预计销售所发生的税费为2万元。要求:(1)计算2021年末库存W产品的账面成本、可变现净值,并判断是否需要计提减值准备(说明理由);如果计提,应计提多少?2021年末库存W产品的账面价值是多少?(金额单位以万元表示,下同)。(2)编制库存W产品计提减值准备的会计分录;(3)假设2022年长江公司销售了上述全部W产品,共收到货款30万元,增值税率13%,款项已存入银行,另用银行存款支付有关销售费用1万元,写出相关会计处理分录。
自2021年起,长江公司试生产W产品,对生产W产品所需Q材料的成本采用先进先出法计价。Q材料2021年初账面余额为零,2021年1、2、3月份各购入Q材料100公斤、300公斤、200公斤,每公斤成本分别为800元、900元、850元。第二季度开始生产W产品共领用Q材料500公斤,发生人工及制造费用35万元。截止2021年末,长江公司生产的W产品有40%未能出售,公司于2021年底预计该剩余W产品市场销售价格为28万元(不含增值税),预计销售所发生的税费为2万元。要求:(1)计算2021年末库存W产品的账面成本、可变现净值,并判断是否需要计提减值准备(说明理由);如果计提,应计提多少?2021年末库存W产品的账面价值是多少?(金额单位以万元表示,下同)。(2)编制库存W产品计提减值准备的会计分录;(3)假设2022年长江公司销售了上述全部W产品,共收到货款30万元,增值税率13%,款项已存入银行,另用银行存款支付有关销售费用1万元,写出相关会计处理分录。
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
这个2021年生产成本挂账200多万包括销售2020年产品的运费大约100万和2021年的人员工资、电费、折旧,一直挂着生产成本金额,但2021年并没有形成半成品货物。现在今年2022年8月开始生产了,2021年挂在生产成本这部分金额要如何处理呢
你好; 你们要按比例慢慢结转; 一次性转 我怕你们的 这个货物成本 单价过高的
意思是我们可以将2021年挂在生产成本的金额结转到2022年产成品吗?
你好; 是的; 这些属于生产产品 会归集到的成本 会结转到产品成本去; 其他不属于的 转管理费用去
因为这个是2021年的费用,2021年又没有产成品,但是我们现在是2022年生产产成品,所以不确定是不是应该将2021年的生产成本金额转到2022年产成品里
你好 ; 那你如果21年 这部分 都 确定了不在生产; 停产了。 那么可以考虑转管理费用去的; 因为后期的生产产品; 不一定这部分都包括之前的全部成本部分的
那2021年销售2020年产成品时产生的运费98万,之前会计也入到2021年3月的生产成本科目里了,这个是不是不能入2022年产成品里,是否需要转出到以前年度损益里呢?
你好 ; 你调整下; 这个要计入销售费用去 ; 不是 生产成本; 调整一笔; 走 以前年度损益调整 科目处理; 对的
那我将2021年生产成本科目余额200多万分两部分处理:一部分就是2021年销售2020年产成品时产生的运费98万走以前年度损益调整,借以前年度损益调整98 贷生产成本98. 这个分录对吗?另一部分就是2021年的人员工资、电费、折旧归集到2022年产成品里 这个处理方法可以吗?
你好 ; 是的; 就这样做分录的; 可以的; 如果确实这部分 的 人员工资和折旧费 会影响22年产品; 那么可以转 22年产品成本去的