咨询
Q

老师,请问, 其他应收款,有一个明细科目是20000元印度卢比,是几年前借支,当时的分录是:借:其他应收款 --李明 20000, 贷:银行存款(卢比)20000,前任做的报表一直是把这20000元卢比直接合并其他应收账款明细科目的人民币金额填。比如其他应收款--张三500元人民币,李明20000卢比,报表他填其他应收款的金额是20500元,请问。现在我应该如何调整?

2026-03-19 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-19 08:54

前任错误:直接把卢比 20000 当人民币 20000相加,外币没折算。 处理: 按现行汇率把 20000 卢比折成人民币。 差额计入财务费用 — 汇兑损益,冲减其他应收款。 以后外币科目月末调汇,不再外币直接相加。 分录: 借:财务费用 — 汇兑损益 贷:其他应收款 — 李明

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
1000+2*汇率 这个汇率是你12月31号的账上的汇率
2026-01-16
同学可以这么做,但是建议其它应收直接一个总数就行了,不用那么明细
2025-03-14
那个是更正23年的年报,然后做汇算
2025-05-12
计算分摊金额 重新计算每个挂证人员挂证费每月应分摊金额(挂证费总额 ÷ 预计分摊月数)。 调整挂账 若多分摊(其他应收款贷方余额),做分录:借:劳务成本 - 工资(负数金额),贷:其他应收款(负数金额)。 若少分摊(其他应收款借方余额),做分录:借:劳务成本 - 工资(少分摊金额),贷:其他应收款(少分摊金额)。 后续管理 建备查簿记录情况,加强财务管理,注意规范用人行为。
2024-11-26
第一个借应收账款,期初贷,应收账款,xx公司 第二个对的
2025-08-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×