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老师 应付职工薪酬是以前遗留下来的 要怎么处理

2026-03-19 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-19 08:30

你好,是多计提了,还是少计提了。 还是应付未付的呢? 

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你好,以前账上是指的以前期间吗
2025-01-14
直接按对的做进新账簿,可以的
2025-10-25
直接借:应付职工薪酬 贷:其他应付款
2022-06-17
同学您好,应收计提时借:信用减值损失 贷:坏账准备 发生坏账借:坏账准备 贷:应收账款
2023-03-17
您好,表示留底增值税,就是以后年度可以留抵,少交增值税
2023-06-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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