你好,你的调整分录是对的这里

企业有两个软件(一样),一个19年9月10万入了管理费用-其他,一个20年10月10万入了管理费用-其他。20年审计调整,发现了20年的软件及错科目,调入了无形资产,并补提3个月折旧。企业21年以为审计补的是19年的。故在21年做账借:管理费用-其他:-10,借无形资产10;补3个月折旧,借管理费用-摊销-(3个月摊销金额),贷累计折旧。这个应该不对,本年度审计应该怎么写分录,将其调入正确的账务处理?麻烦老师详细解答(无意冒犯,之前有老师挺不负责的,我打上百个字问,老师回十个字,且答非所问)
5-2编制会计分录―分配业务1)损益类账户结转前余额表科目名称借或贷结转前余额主营业务收人贷6000000其他业务收人贷7oooo0投资收益贷600000营业外收入贷50000主营业务成本借40ooaon其他业务成本借400000税金及附加借80ooo销售费用借500000管理费用借770ooo财务费用借200000营业外支出借250oo0(1)编制结转本年利润的会计分录,并计算该公司2019年12月份实现的利润总额。(2)按该公司2019年12月份利润总额的25%计算当月应纳所得税税额,并编制相应的会计分录,同时计算本月份实现的净利润。(3)按本年度实现净利润的10%计提盈余公积,并编制相应的会计分录。(4)按本年度实现净利润的15%向投资者分配现金股利,并编制相应的会计分录。(5)编制该公司2019年12月31日结转未分配利润的会计分录。
该企业采用表结法年末一次结转损益类科目,所得税税率为25%。年终,按净利润的10%,60%的比例提取法定盈余公积金、向投资人分配现金股利。根据下列要求编制A公司的会计分录主营业务收入6000000(贷)其他业务收入700000(贷)公允价值变动损益150000(贷)投资收益600000(贷)营业外收入50000(贷)主营业务成本4000000(借)其他业务成本400000(借)税金及附加80000(借)销售费用500000(借)管理费用770000(借)财务费用200000(借)资产减值损失100000(借)营业外支出250000(借)(1)将损益类科目中收入、利得类科目的年末余额结转入“本年利润”科目2)将各损益类料目中费用(除所得税费用)的损失类科目的年末余额结转至本年利润科目3)假设A公司本年无纳税调整因素,所得税税率为25%,计算并结转所得税费用(4)将净利润转入“利润分配一未分配利润"科目(5)提取法定盈余公积(6)分配现金股利(7)计算未分配利润8.结转未分配利润
老师好! 我司是小规模纳税人,2023年1月31日银行基本户收到工会汇款给我司的:2022年小微企业工会经费主动返还314.88元, 1.账务处理如下: 借 银行存款314.88元 贷 应付职工薪酬 —工会经费314.88元 借 应付职工薪酬—工会经费314.88元 贷 以前年度损益调整 —管理费用 314.88元 月底结转到利润分配,如下 借 以前年度损益调整—管理费用 314.88 贷 利润分配—未分配利润 314.88 导致我司第一季度财务报表的勾稽关系不平 资产负债表中的未分配利润期末数—年初数是11450.91 但利润表中的净利润本年累计数是11136.03元 二者差异314.88元, 老师帮我看一下,哪里出问题? 怎样调账?步骤写详细一点,谢谢!
2015年买了一块地,2015.8月摊销,今年查账发现还有120w没摊销,7年多没摊销,那在23年4月补21-22年12月 89个月17.8w,借 :以前年度损益 17.8w,贷:累计折旧 17.8w,结转损益 借:利润分配—未分配利润17.8w,贷:以前年度损益 17.8w ,补23年1-4月摊销 借:管理费用—无形资产摊销 0.8w,贷:累计摊销 0.8w 是这样的老师吗?可以只冲账不调财报和汇算清缴?
公司代缴的个税,员工离职收不回来,要怎么做账?确认营业外支出吗?
请问老师,新接手一家企业他们报个人所得税时候,有部分评估师挂靠公司,给他们交社保,但是有协议不能给他们申报工资,这咋办
老师您好,我公司有员工200多号人,我们自研的项目我立项就立一个大的,然后申请各种软著下来,就说是对应这个项目的,可以吗?
老师,和您咨询一项业务,我公司是一般纳税人,24年25年我们收到了款项,给对方开具了专用发票,26年对方要求我公司把之前年度开过的所有专用发票红冲,重新开普票,这个要求会给我公司带来那些麻烦?主要是我不愿意红冲,
老师,工商年报里面的纳税总额是怎么填的
老师,小规模公司,主营宴会婚庆等服务,收到未开票房租收入950和未开票周岁宴服务费1415.22,需要确认营业外收入是多少,主营业务收入多少?销项税分别多少,税率按1%还是3%?
如果员工报销快递费有8张发票合计600元,实际报销总金额是450元,那么是把8张发票都入账还是把这些发票总金额只需要总金额450元的发票?
老师,打款验证的几角钱,当天付当天原路返回的,能不做作帐吗
老师 :销售风管机已收款我是入预收账款,商品安装还没完工 入的是发出商品 完工后再确认收入入主营,在结转成本对吗 跨年未完工也是一样做吗
我们是A公司,是一般纳税人建筑公司,以前的一个项目是我们A公司和B公司老板合伙干的,开票由我们公司开,回款也是到我们公司公户,由我们老板私户给合伙B公司老板私户支付一部分分红款,请问这部分我们怎么做内账呢