假设: 利润 100 万,研发 40 万,高新企业。 加计扣除(填在减免表里) = 研发费 × 100% = 40 万 是减少利润的,不是税额。 高新技术企业减免税额 应纳税所得额 = 100 万 - 40 万 = 60 万 减免额 = 60 万 × (25% − 15%) = 6 万 一句话: 加计扣除:填研发费 × 比例(减所得额) 高新减免:填税率差算出来的税(减税额)

请老师帮我看一下,申报第四季度企业所得税:其中的资产加速折旧表,我公司是高新技术企业,符合第四季度购进设备享受一次性扣除和100%加计扣除政策,您看我填的数据对不对?设备原值442477元,在11月已经计提折旧1740元,1列填入资产原值,2-5填入依据税法已经计提的折旧,最终享受加速优惠金额是:设备原值减去11月已经计提的折旧,对吗?
企业已获得雏鹰计划证书,在填报企业所得税汇算清缴申报时,填了A107012(研发费用加计扣除优惠明细表)之后,风险扫描结果说与A107041(高新技术企业优惠情况及明细表)中的金额不一致,我又增加了该表,把数据填进去了。但是填好后,风险扫描结果提示基础信息表中没有填高新企业企业证书,实际上基础信息表中这行是灰色的不能填。 那么问题是:单位是属于科技型中小企业和获得雏鹰计划证书的。在企业所得税汇算清缴申报中需要填哪些表?基础信息表中科技型中小企业以及高新企业那行都是灰色无法填数据以及上传数据。我单位算不算高新技术企业啊?
郭老师接你好!【案例】B公司是一家高新技术企业,按季度预缴企业所得税。2022年11月购入设备2000万元,12月投入使用并开始计提折旧。其中,单价500万元以下设备1200万元,均按 5 年计提折旧;单价500万元以上设备800万元,均按10年计提折旧。税收最低折旧年限与会计折旧年限相同,预计净残值为 0,2022年其余月份未购入固定资产。2022年汇算清缴时,如何填写申报表? 分析:高新企业,第四季度购进固定资产,享受一次性扣除并享受加计扣除,会计上的折旧年限和税法最低折旧年限相同,12月开始计提折旧,500万以下固定资产的12月折旧为1200万/5/12=20万元,500万以下固定资产12月折旧为800万/10/12=6.67万元。 固定资产一次性扣除需要填写105080表,加计扣除需要填写107010表,报表填写如下:
老师,请问高新技术企业,是一家集设计、销售、安装及服务为一体的智能显示领域的高新技术企业,专业从事智能化弱电工程项目。我明天要去公司面试,请问老师,这个公司是不是和传统的建筑工程类公司有区别,分录不一样,弱电的设计是6%、销售是13%、服务是6%、安装是9%,请问是这些税率吗?还有高新技术企业是不是有什么可以加计扣除的政策,明天面试,麻烦老师帮我讲解下,另外有什么需要注意的。谢谢老师
高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除的,以续 年度的高新技术企业优惠情况及明细表(A107041)中 3.折旧费用与长期待摊费用 研发的折旧还是填正常折旧额吗?并享受加计扣除及减免所得税额(填写A107040)吗?
老师,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?
老师,企业利润表里的利息费用为负数,汇算清缴105000表18行自动带出利息收入那里是负数,提示不能是负数,那这个地方手动调成0就行吗
老师,去年开的销售发票,本月回款,对方要按9折回款,需要我给对方开一张折扣的红字发票, 红字的销售额是不是不能抵减本月的销售额?
我们公司自己生产的产品,质检领取用于检验,该如何账务处理
老师,21年给客户开的普票,发现开多了,开票软件作废咋作废不了呢,红字信息表显示是暗影 发票查询也是暗影 不让红冲
@董孝彬老师 你好老师,2024年业务宣传费本来可以全额扣除的,填报的时候忘记填收入了导致结转到今年,今年汇算2025年可以扣除吗
2024年业务宣传费本来可以全额扣除的,填报的时候忘记填收入了导致结转到今年,今年汇算2025年可以扣除吗
我们是景区公司,收到一笔门票预付款,应该借银行存款,贷预付账款,对吗?
你好老师!公司开出去的发票利润60%--200%有风险吗?
老师,公司聘用的男员工多大年龄可以不交社保