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税局查的2023年的应税发票开成免税发票,说是现在需要补税。请问补税的账务处理怎么做?补税会涉及滞纳金吗?

2026-03-23 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-23 16:05

同学,你好
有要求你们重新开具发票吗?

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快账用户8771 追问 2026-03-23 16:07

这种情况需要重开发票吗?因为我是听我一个同事说的。2023年的发票还能在现在重开?

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快账用户8771 追问 2026-03-23 16:08

如果是现在要补税的话,那2023年的账需要在现在做调账处理吗?

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齐红老师 解答 2026-03-23 16:10

同学,你好
一般是要重开的。
红字发票做红字分录
蓝字发票,做蓝字分录,补交增值税

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同学,你好
有要求你们重新开具发票吗?
2026-03-23
你好!当时交纳滞纳金的时候没有做账户处理吗?
2024-04-06
你好,这个借以前年度损益调整贷,应交税费,应交印花税。 然后在支付的时候,借,营业外支出滞纳金,应交税费,应交印花税贷,银行存款。
2024-12-05
同学,你好 你之前的分录怎么做的
2023-01-30
同学,先补缴企业所得税: 借:以前年度损益调整 60,000 贷:应交税费-企业所得税 60,000 支付滞纳金: 借:营业外支出 20,000 贷:银行存款 20,000 实际缴纳税款: 借:应交税费-企业所得税 60,000 贷:银行存款 60,000 结转调整(重要): 借:利润分配-未分配利润 60,000 贷:以前年度损益调整 60,000 还要注意: 滞纳金不能税前扣除 如果是小企业会计准则,可直接用"利润分配"代替"以前年度损益调整"昂 还要记得调整报表期初数
2025-03-06
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