你好!当时交纳滞纳金的时候没有做账户处理吗?
老师,之前专管员说我们不能加计扣除,2020年12月份告诉我们可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申报,现在我已经做了更正申报并且存在多缴的税,我选择抵顶以后的税款,请问我之前计提和缴纳的税金都是平的,一更正申报相当于计提的多了,缴纳的也多了,我该怎么进行账务处理,分录怎么写,以后抵顶税额时我又该怎么记账呢
你好,在2021年预收了工程进度款,一直没做收入处理。在2023年3月,税务局要求我们补缴企业所得税及滞纳金,之后在6月已经开具发票出来了,请问这帐要怎么记?这个季度的企业所得税要怎么申报?谢谢
老师,早上好!我想问下,更改了2022年的增值税申报表附表(四)加计抵减,需要补税,怎么做账务处理呀?我当时在2023年4月一起用加计抵减,后面税管员不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),当时是4月份增值税申报表已经申报过了,也交过税款了,后面叫我更改后,需要补缴2022年12月的,然后2023年4月缴过的税款,又退了回来。请问我怎么做账务处理呢?
老师,去年有一个税收滞纳金55入账到城建税里面了,计提是营业税金及附加,现在汇算清缴调增这部分金额,账务还要处理吗?就是账面上23年税收滞纳金少了55,城建税多了55,不想改报表了老师,汇算清缴也做了,按照四季度报表申报的,就是现在怎么做个分录调整呢
老师,之前年度的城建税申报有误,在2023年4月份更正申报并补缴税款及滞纳金,当时未做账务处理,说补上就行了,现在做2023年汇算清缴,滞纳金要求调增,我应该怎么处理呢?
老师,因管理生产的厂长失误,导致订单重做返工,经决定,损失2.5万元由厂长承担,其中2.5万元包含返回的运费1100元,1100元运费由李总垫付了,请问老师会计分录怎么做呢
老师,签合同签的是包工包料工程承包合同,对方只提供了材料13发票,我们是发包人要缴纳印花税吗?
分公司在税局办理企业所得税汇总纳税备案,且选择不就地预缴的,汇总到总公司申报。现在分公司准备注销了,分公司还有债权债务,库存未清理,是要按普通企业那样清理完才可以注销吗?还是说分公司的债权债务、库存可以并入总公司,由总公司承担。并入总公司承担有什么注意事项和风险吗?
老师你好,收到一张爱信诺专票990,要抵扣认证吗,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
老师 商会的账 好做吗
老师,开通银行承兑限额一般是多少,想填多少就填多少吗
老师,我司是商贸公司,和其他工厂约定合作,利润共同分红,然后4-6月份因为产品质量问题,导致亏损,那么成本发票的可以大于收入吗?
郭老师主营业务收入科目已有凭证,如果新增科目将替代上级科目是这样提醒的
辞退员工,给员工的补偿,需要交税吗?
报关单上商品单位如何写2个或者3个,报关单上的数量单位必须与产地证一致吗?如果产地证上只有1种数量单位,报关单上可以多写一种数量单位吗?
老师,是的
你好,需要通过以前年度损益调整科目补提滞纳金
补交城建税,滞纳金分录怎么做呀?当时城建税享受优惠了,应该是计营业外收入了。然后税局又说不符合优惠条件所以才更正补缴的。
你好!滞纳金和补交税金不是公户付款吗?
我也忘了呢,公户没有流水,要不我也不能忘入账了,可能是当时去窗口更正的,可能刷卡或微信缴的。
你好!借以前年度损益调整~滞纳金 贷其他应付款过现金
借:以前年度调整——滞纳金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:现金 是这个意思吗?
你好!是的,可以这样处理
老师,补缴的城建税呢,分录怎么做呀?
你好!城建税属于附加税影响损益,借以前年度损益调整~税金及附加 贷应交税费~应交城缴税
借:以前年度损益调整~税金及附加 贷:应交税费~应交城缴税 借:应交税费——应交城建税 贷:现金 是这样吗?
你好!是的,最后把以前年度损益调整科目余额转入未分配利润就可以
老师:汇算清缴,滞纳金正常调增就可以了,对吧?
你好!是的,调增就可以