你好!当时交纳滞纳金的时候没有做账户处理吗?

老师,之前专管员说我们不能加计扣除,2020年12月份告诉我们可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申报,现在我已经做了更正申报并且存在多缴的税,我选择抵顶以后的税款,请问我之前计提和缴纳的税金都是平的,一更正申报相当于计提的多了,缴纳的也多了,我该怎么进行账务处理,分录怎么写,以后抵顶税额时我又该怎么记账呢
你好,在2021年预收了工程进度款,一直没做收入处理。在2023年3月,税务局要求我们补缴企业所得税及滞纳金,之后在6月已经开具发票出来了,请问这帐要怎么记?这个季度的企业所得税要怎么申报?谢谢
老师,早上好!我想问下,更改了2022年的增值税申报表附表(四)加计抵减,需要补税,怎么做账务处理呀?我当时在2023年4月一起用加计抵减,后面税管员不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),当时是4月份增值税申报表已经申报过了,也交过税款了,后面叫我更改后,需要补缴2022年12月的,然后2023年4月缴过的税款,又退了回来。请问我怎么做账务处理呢?
老师,去年有一个税收滞纳金55入账到城建税里面了,计提是营业税金及附加,现在汇算清缴调增这部分金额,账务还要处理吗?就是账面上23年税收滞纳金少了55,城建税多了55,不想改报表了老师,汇算清缴也做了,按照四季度报表申报的,就是现在怎么做个分录调整呢
老师,之前年度的城建税申报有误,在2023年4月份更正申报并补缴税款及滞纳金,当时未做账务处理,说补上就行了,现在做2023年汇算清缴,滞纳金要求调增,我应该怎么处理呢?
老师,请问下工资表上有个员工应发工资是10000,但是预算个税的时候,因为小数点原因,个税数据是10000.85,这样如何处理呢
老师好,关于年终奖的两种计算方法请告知一下,谢谢
老师好,增值税所有分录能否给发一下?谢谢
税收大数据 发现您存在 涉税风险 开票人个税扣缴异常法财办同人 大量任职批量集中注册企业短期为多个企业异常开票事前模型风险纳税人 这是什么意思?不明白
请问,有个帐怎么算,私人代付的款算到收入支出中,支出大于收入,造成两边成负数。是否要等收入支出为正数了,多余的钱给私人。
请问老师财务报表按指标分析中金额取整是怎么取?个位低于5就取0,高于5就取10吗?还是个十位低于50就取00,高于50就取100呢?
企业更正申报纳税表,产生滞纳金是否影响企业信用,或其他后果?
老师你好!年终奖与工资合并申报 年终奖5000 工资5800 合并是直接10800元吗
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师,是的
你好,需要通过以前年度损益调整科目补提滞纳金
补交城建税,滞纳金分录怎么做呀?当时城建税享受优惠了,应该是计营业外收入了。然后税局又说不符合优惠条件所以才更正补缴的。
你好!滞纳金和补交税金不是公户付款吗?
我也忘了呢,公户没有流水,要不我也不能忘入账了,可能是当时去窗口更正的,可能刷卡或微信缴的。
你好!借以前年度损益调整~滞纳金 贷其他应付款过现金
借:以前年度调整——滞纳金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:现金 是这个意思吗?
你好!是的,可以这样处理
老师,补缴的城建税呢,分录怎么做呀?
你好!城建税属于附加税影响损益,借以前年度损益调整~税金及附加 贷应交税费~应交城缴税
借:以前年度损益调整~税金及附加 贷:应交税费~应交城缴税 借:应交税费——应交城建税 贷:现金 是这样吗?
你好!是的,最后把以前年度损益调整科目余额转入未分配利润就可以
老师:汇算清缴,滞纳金正常调增就可以了,对吧?
你好!是的,调增就可以