你好,这个借以前年度损益调整贷,应交税费,应交印花税。 然后在支付的时候,借,营业外支出滞纳金,应交税费,应交印花税贷,银行存款。

你好,税务局查账,让我公司补交2017-2021年的房产税和滞纳金,我公司中2023年4月已缴纳,请问怎么记账?
老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
你好老师!我想问下补缴2022年度的所得税和印花税分录怎么做
老师你好,请问遇上了税务稽查要求补2022年和2023年的增值税,消费税,企业所得税,会计分录应该怎么做,是小企业会计准则
老师你好,请问遇上了税务稽查要求补2022年和2023年的增值税,消费税,企业所得税,会计分录应该怎么做,是小企业会计准则
老师,财务主管说一定要做收入
缴补缴以前年度的税款,产生的滞纳金,做账的时候计入以前年度损益调整可以吗?
公司购买了袋式除尘器,怎么判断能否用投资额的10%抵减所得税
老师,我公司纯出口的,前期只设置了主营业务收入,没有设置二级科目,现在业务出现出口的商品需要做视同内销的情况,我设置一个二级科目“主营业务收入-转内销收入”用来做与主营业务收入对冲科目是否可以?
请问有直接计算资产负债表的公式是那份文件,可以给链接吗
老师,建筑公司一般纳税人做的固沟保源项目。开票如何选择大类?几个点的税率。
请问老师,11月所属期的工资,扣的是11月所属期的个人所得税,70多个工人,怎么计算扣个税?而且还是累计计算的
公司发票额度不够用,要申请额度,从10万想申请到100万,用上传合同吗,合同都是小金额,4万-5万这样,没有大金额的,怎么申请才能批的概率大一些
加工的,我把工资都放在生产成本直接人工。借:生产成本-直接人工,贷:应付工资,这里结转的时候是借:主营业务成本,贷生产成本-直接人工。。。这个时候需要剔除部分工资。那我生产成本人工这里数据就要改小。因为有连贯性,改小就负数了。那怎么办。
个人出租非住宅房屋需要交什么税,如何计算
小微企业也是这样做吗?那需要更正22和23年的年度所得税汇算表吗?
小微企业你可以直接用利润分配未分配利润科目。
不太明白
借利润分配未分配利润。 贷,应交税费,应交印花税。 然后在支付的时候,借,营业外支出滞纳金,应交税费,应交印花税贷,银行存款。
那22那和23年的企业所得税汇算表需要更正吗?还是不用
你好这个是需要去更正的。
涉及以前年度的都需要更正吗?怎么更正?
你好,是的,都需要更正,主要就是看调整哪一个科目,然后再去跟着汇算清缴的对应数据。
然后再去更正汇算清缴的对应数据。
这个要调整哪个科目吗
不调整影响吗
你好,,要调整的,但是具体的科目要看你是发生了什么业务,像你说的这一个。需要修改税金及附加。
就是补交印花税?
你好嗯,是的,你这个上面的问题就是说的印花税呀,然后你这个会影响所得税。
那只是影响今年的所得税嘛
不影响利润嘛
我更正之前年度的税金及附加吗?
你好这个是影响以前年度的所得税,不是今年的。