你好,这个借以前年度损益调整贷,应交税费,应交印花税。 然后在支付的时候,借,营业外支出滞纳金,应交税费,应交印花税贷,银行存款。

你好,税务局查账,让我公司补交2017-2021年的房产税和滞纳金,我公司中2023年4月已缴纳,请问怎么记账?
老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
你好老师!我想问下补缴2022年度的所得税和印花税分录怎么做
老师请问下,我们被税务抽查到,补缴了2022年的印花税480多,并缴了滞纳金,请问,还可以入管理费用_印花税科目吗?滞纳金可以一同计入吗?谢谢
请问老师,税务稽查让我们补交2020年至2022年的企业所得税,印花税和残保金,我改怎么处理账务,我们执行的是小企业会计准则
工商年报单位社保基本养老保险、医疗、失业、剩余缴费基数怎么算
你好,公司成立于2010年,营业期限至是2026年5月,2024年8日修改了一下营业范围,章程里写的是股东出资时间是2026年5月,现在是需要先把实缴资金缴齐后延长营业期限呢,还是可以直接办理营业期限延期,实缴最晚可以至什么时候?
我们租的房子,转租部分给客户,不开票,那我们按原来的不含税价格收她的钱,亏吗?
您好老师,麻烦问一下个体户的账。1月收入14000,2月收入20000,1月2月都没有成本票。没有成本票,3月才开始有成本票,这个如何做账,有收入如何结账成本?
兼职收入公司报了个税后,是需要本人去税务局开增值税发票吗
25年的无票成本已入账,当时做的会计分录是 借:库存商品 100 贷:银行存款 100,借:主营业务成本100 贷:库存商品100,26年对方给开了发票,取得发票后应该怎么做会计分录
老师.21给客户开了纸质普票现在需要做的,直接作废就行吧
老师您好,我们是2025年高企认证成功的,我们今年想享受增值税加计抵减政策,请问要怎么操作?
个体 户采购的商品,没有发票回来,填经营所得B表的时候需要调增吗
无票的成本,入账时候是借库存商品--暂估,贷银行或应付账款吗,还是按照实际到货的入库,不做暂估
小微企业也是这样做吗?那需要更正22和23年的年度所得税汇算表吗?
小微企业你可以直接用利润分配未分配利润科目。
不太明白
借利润分配未分配利润。 贷,应交税费,应交印花税。 然后在支付的时候,借,营业外支出滞纳金,应交税费,应交印花税贷,银行存款。
那22那和23年的企业所得税汇算表需要更正吗?还是不用
你好这个是需要去更正的。
涉及以前年度的都需要更正吗?怎么更正?
你好,是的,都需要更正,主要就是看调整哪一个科目,然后再去跟着汇算清缴的对应数据。
然后再去更正汇算清缴的对应数据。
这个要调整哪个科目吗
不调整影响吗
你好,,要调整的,但是具体的科目要看你是发生了什么业务,像你说的这一个。需要修改税金及附加。
就是补交印花税?
你好嗯,是的,你这个上面的问题就是说的印花税呀,然后你这个会影响所得税。
那只是影响今年的所得税嘛
不影响利润嘛
我更正之前年度的税金及附加吗?
你好这个是影响以前年度的所得税,不是今年的。