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如果收到供应商开过来的发票,上面显示是疑点发票,要怎么处理

2026-03-24 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-24 14:35

那么暂时不勾选抵扣,

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快账用户9226 追问 2026-03-24 14:35

还需要做什么吗,需要提交资料吗

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快账用户9226 追问 2026-03-24 14:36

还是怎么做

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那么暂时不勾选抵扣,
2026-03-24
借成本费用 贷银行存款,只是没有发票的话不能税前扣除
2024-12-11
同学你好,1、供应商,能否配合把原发票作废或是冲红,重新开具,如果能这样处理是最好的, 2、如供应商不配合,那就让供应商把留底的发票扫描件发过来,用扫描件来做帐;
2022-02-28
借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数
2022-12-20
你好,那你的货物销售出去了没有?
2022-10-08
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