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老师好,收到供应商开过来的红冲己抵扣发票,怎么账务处理

2022-12-20 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-20 14:26

借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户9629 追问 2022-12-20 14:28

是固定资产,这是减了固定资产账面金额了

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齐红老师 解答 2022-12-20 14:29

那就冲固定资产哈

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借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数
2022-12-20
同学,你好 红票不抵扣
2023-12-04
你好。付款重了,难道发票也重了吗?
2023-06-08
借:咨询费 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-09-11
你好 你们抵扣了 那么红字发票抵扣联需要给你们
2021-07-21
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