借成本费用 贷银行存款,只是没有发票的话不能税前扣除

收到给供应商重复付款退回的钱,但是发票已抵扣认证,要把账冲掉是要供应商开红字发票过来冲账是吗?
先给供应商付款之后,供应商再开发票过来可以吗?
这么一个案例:2022年底 银行汇款40万元给供应商40万 做货款;供应商一直没有开发票过来,到2023年底供应商明确说发票开不出来,款项也不会退回。要怎么处理
已付款给供应商,但是供应商未开发票过来,(不会开发票过来了,)要怎么处理?
老师,应付账款,付了钱给供应商,但供应商后期不开票过来的这种,到了年底怎么冲平呢
老师,你好,我是个体工商户,年销售额170万,员工18人,每月发放工资,需要申报个人所得税吗?如果不申报,有什么风险?
老师您好,请问我公司接到客户已日元结算,但我们公司不是外资企业,这个应收账款如何结算呢,税务开票咋开,税如何缴纳?
老师您好,22年的时候我们门窗厂有个项目上面有垃圾清运费和安全帽费用付款给了个人1212元,然后我当时做的分录是应付账款贷银行存款,现在我的科目余额表上面的余额一直有个1212元,现在不知道这个应该怎么调整才合适,我但是也没有做汇算清缴调整,但是这余额上面一直挂着也不合适,老师这个应该怎么调整
去年12月份有笔费用账入错了,没有扣除进项税,现在怎么调出
老师,请教个问题,老板要从公户提取80万,转到其他人私人账号,备注要怎么写比较合适
企业认缴注册资金150万,现在实缴41.9万现在股权转让35%的股权给投资方那这个转让时印花税和个税按怎么交
我公司是餐饮公司,大灶维修收到的维修费发票,需要缴纳印花税吗?
老师您好,住房公积金管理中心是怎么知道企业该交住房公积金并下发告知函的
我上月收到厂房租金发票,没有付款给对方,我我分录是 借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款 请收到红字发票怎么做分录
请问一下 生产销售的企业 发样品的快递费应该计入什么会计科目
这样的话账能做平吗?
这个情况肯定就是能平的