您好,在纳税调整表第30行其他这里调增就可以

老师,您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元,当时会计登记为借:银行存款——2157.5元;贷:其他应付款——2157.5元。当年就已支出,支付时会计登记为借:单位管理费用——2157.5元:贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起,请问我现在要调整这笔往来账余额的话,我应该怎么处理会计科目。
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
老师,单位事业账按照工资2%拨付工会经费给单位的工会账户,工会账户上解工会费记账的时候,计入应付上级经费,该项支出在决算表里算进其他支出,年末再结转吗?应付上级经费,在确认的时候是不是应该,借:拨缴经费收入/其他支出 贷:应付上级经费;上交经费时,借:应交上级经费 贷:银行存款。我没有记确认这一步,直接记得上交的那一步。
我单位2016年有一笔费用支出,没有发票,当时入账为:借:其他应付款 贷:银行存款,等发票来了在冲往来,可是直到现在发票也没有来,现在需要清理往来,这笔款项怎样调整冲减分录呢?
23年付货款50900,当年已收到发票未入库存,已货物已销售,25年应该怎么帐务处理
满意什么条件才要做个税汇算清缴
老师,我们是建筑挂靠公司,民工工资专户发放,现在发放的200万要开劳务发票,项目说这200万中100万是发的商混供应商的款,这一100万改怎样开票
老师请问一下,我们公司领导跟别的公司签订了代付合同,帮别的公司代付工资、差旅费这些,这些业务可以做吗
老师个人独资企业是有限公司好还是有限责任公司好,有区别吗
老师,我们购买了经营运营算,怎么入账
报税期过了,工资没有申报怎么办
老师,我们有个工程走的是人、材、机。总包把材料款直接付给供应商的时候,我们这边怎么做收入的会计分录?(供应商直接把发票开给了总包)
新成立企业 个税自然人扣缴端怎样注册登记
老师,退回的个税手续费怎么做账,是退给公司不是财务个人,