咨询
Q

老师您好,请问我公司接到客户已日元结算,但我们公司不是外资企业,这个应收账款如何结算呢,税务开票咋开,税如何缴纳?

2026-03-24 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-24 17:32

那么你们直接结汇成人民币做账就行

头像
快账用户3082 追问 2026-03-24 17:34

也就是公司需要正常跟对方签协议打款,然后通过招商银行操作日元换成人民币对吗?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
那么你们直接结汇成人民币做账就行
2026-03-24
您好,您可以做福利费处理
2023-04-23
同学你好 对的 要给另外两家开发票
2023-04-23
借银行存款  贷预收账款
2023-10-08
1.目前新收入准则区分某一时点,还是某一时段的业务进行处理。海外目前也是遵循这个准则。 2.组件是大多是某一时点业务,交付时确认收入结转成本 3.工程属于某一时段的业务,分别根据每月分期确认收入和结转成本处理 4.预收是是属于未开票 5.不完全一致,两个口径,要区分情况 6.成本结转具体要看业务和情形,不是完全统一固定 7.用友、管家婆、金蝶、快账等等 8.自动结转 9.成本是根据实际发生的确认结转 10.是的
2022-10-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×