不管你选择含税还是不含税,开出的发票都是不含税单价和金额

小规模纳税人月/季度为超过15万及45万的规定到其中包含部分开具的是专票,这种情况下专票部分单独剔除出来按不免增值税缴纳增值税,而开具普票部分按免增值税申报享受纳税政策呢????? 还是虽然不含税销售额未超过月15万及季度45万规定,只要开具过一张专用发票所有的普票+专票销售额均全额按3%减按1%来申报缴纳增值税呢?????
老师,小规模公司有开专票和普票,请问专票和普票合计的收入不含税开票金额不超过季度30万,只交开专票的增值税,免开普票的增值税?如果合计开票金额超过季度30万,开的普票及专票都要缴增值税?是吗
请问老师小规模纳税人季度销售额不超过45万,是不是不用缴纳增值税呢?但是如果其中有几万是开的专用发票,是不是就需要缴纳专用发票的增值税就行了?
老师,小规模纳税人季度超过30万全额纳税,是什么意思呢?比如我这个季度1%税率不含税发票金额3万,3%不含税发票金额10万,5%不含税发票金额20万。那我本季度应交增值税=3万*1%+10万*3%+20万*5%,这这样交税吗?
老师你好,请问小规模是不是一个季度不超过30万普票是免增值税的,例如开票1%不含税266633.66,,那么申报的时候是不是在增值税减免税申报表明细里面填写本期发生额7999.01,本期实际抵减税额7999.01
税务罚款100元 在汇算清缴时需要填到哪个表哪行?
老师,车辆固定资产清理了所得税汇算清缴时A105080表如何填
今天去银行把一般户销户了 里边有一个0.01直接舍弃了 这个我怎么做账呢
老师,比如我25年所得税计提的7万,然后我再12月就应该计提7万所得税,然后我汇算后调减了费用,那我还要补缴所得税5千,那我这5千是在这个月计提吗还是应该在12月就计提哦
小规模纳税人,需要开具所属期为2025年的租赁费发票,请问税率是按5%,还是3%
老师好,逾期申报税务的罚款是计入营业外支出科目吗?汇算清缴的时候,是不是要调增
老师,要在25年的报表上增加资产,增加实收资本,需要怎么操作呢
反向开票,我公司代为缴纳税费,由公司承担,计入什么科目
收入与成本的匹配怎么理解
老师,我们批发水果的,上平台销售,现在电商税特别多,如果我们在产地有合作社的营业执照可以避税吗增值税
如果季度开票不超过限额,本来免交增值税,但是其中有选择不含税的发票,这个要另外缴纳增值税吗?