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有一个问题想请教,我上个月开了一张发票,因为疏忽,出项单价比进项单价还低,发票已给客户,进项发票也已抵扣,现在才发现,什么办?

2026-03-31 07:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-31 07:59

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-03-31 08:04

您好,联系客户配合填开红字发票信息确认单。 客户填开确认单并做进项税额转出。 客户将确认单编号发给你,你依此开具红字数电票。 按正确单价重新开具蓝字数电票。 客户凭红字数电票转出进项,凭新蓝字数电票重新抵扣,你的进项发票保持原抵扣不变。 借:应收账款-113 贷:主营业务收入-100,应交税费-应交增值税(销项税额)-13 借:应收账款135.6 贷:主营业务收入120,应交税费-应交增值税(销项税额)15.6

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2026-03-31
附表2进项转出中的红字发票
2023-06-27
需要做进项转出处理
2025-12-29
你好,对的是的,开了负数发票,需要给对方的
2022-05-26
您好,可以的,就是把进项增值税先入账,未税部分不入账。12月就只入未税部分,一个发票分2个月来入账
2024-12-07
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