附表2进项转出中的红字发票
老师好!之前有一张进项发票,我们已经认证抵扣了,现在这张发票对方开了红字,我们报税的时候也做了进项税额转出,现在我想问问,账上我要什么处理,谢谢
老师,就是我们接受对方有一张发票,但是我进项上个月已经抵扣了,但是现在发现就是这个票有点问题这个如何搞啊?
您好老师,我想问一下,我给对方9月份开了张专票,对方现在已经抵扣了,现在10月份我正对这张发票不能开具红票吧
老师你好,我想问下,我们公司上个月抵扣了一张进项发票,但这张发票有问题,这个月对方把我5月份抵扣的这张发票已经冲红了,我现在怎么在电子税务转出
老师请问一下我开了一张专票给客户,客户已经把这张发票10月已抵扣。现在让我红冲呢、这个能红冲嘛?
老师你是说在申报增值税介面有个附表2填写红字发票,那 上个月抵的那个数,在这个月转出,还需要操作那些步骤呢
只需要填写附表2进项转出即可
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!