同学你好 对的 要视同销售 可以抵扣

高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
个人代开了一张劳务费发票,现需要申报个人所得税,这个税从哪里申报,是个人申报还是收到发票的企业申报呢
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,谁的责任?
老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
老师,要是知道去的哪些公司会被预警,需要怎么去接这个业务呢?
我们公司是卖监控的,购买方是卖酒的公司,没钱支付我们的货款,有十几万块钱,对方可以用酒抵货款吗?对方开十几万酒的发票给我们会不会引起税务稽查?我们公司能不能税前扣除?
请问老师,我们公司材料贸易公司,下游对接国企,偶尔会开着零散的合作单位,他们要求我们多开,比如合同实际供货50万,要求我们开票100万,扣下税点的钱付给我们,这样对我们风险大吗?我们进项也不够,该怎么解决合适呢
老师这个是因为前一笔销售的仪器有问题才赠送的,能不能直接把这次的赠送收入算到之前的仪器100内,然后这次的20万进项直接抵扣转成本
同学你好 这个可以的哦
那老师这样是不是账上只用入库和结转成本?税务上要怎么做才能让税局认定我这样操作合规呢
同学你好 赠送的视同销售就可以了
赠送的那部分收入不是算到100万之中了么?那可以相当于我不视同销售么
同学你好 那你开发票得包含这部分
那如果只有出库单或者那边购货方的确认赠品的证明,可以不用开发票包含么
同学你好 对的 是这样的
你怕不是个机器人吧,我问什么你才答什么。。。。
回答问题就是针对学员提问的回答
不是我已经提出了一种假设,你否定了,不是应该给我建议另外一种处理方式吗?非得一步一步的问吗,而且回答的模棱两可。。。
同学你好 这个直接开折扣发票就可以 把赠送的也开在收入发票上
就是把之前的票退了冲红字,然后重新开票么
对的 这个赠送的需要包含在发票上开成折扣的 这样不用多交税
好呢,谢谢老师,我又懂了一种新思路,现在没问题了
同学你好 好的 问题解决了就好