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老师有一批存货,是3月份开进来的发票,但是我3月份不想认证这份发票,想之后认证,可以在后边月份再记账吗

2026-03-31 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-31 14:14

您好,你计入待认证就可以,要先做账的

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您好,你计入待认证就可以,要先做账的
2026-03-31
您好,可以的呀,这样写分录 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-11-25
这个没有问题,6月份你才做进项税额
2023-08-23
你好,不合理,你3月份可以暂估,然后4月份红冲之前在暂估在做发票的。
2024-04-16
是的;这样就 不符合权责发生制来做账的
2023-03-14
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