是的;这样就 不符合权责发生制来做账的
老师我想问下,就是我十月份开了一张发票,但是漏了做账了,现在才发现,然后11月份的时候我做预收账款了,但是这笔账一直没有做,那现在怎么办?
老师好,我想问下,我们是建筑企业,比如我7月份付货款,当时没拿到发票我放的预付款,到10月的时候我那到发票了,是不是再做一次分录:借:主营业务成本 贷:预付账款?我10月份拿到的专票我没认证,但是我放进成本了,没体现进项这样可以吗?等到我11月开建安票有销项了再认证进项可以吗?
@张东东 老师好,就是21年11月份开的发票,但是我是元月份才付的款,请问我在11月份没有做账,那我在元月份付款的时候再做账可以吗?如果没跨年,这样做是不是可以?但是跨年了我也不知道这样做可以吗
老师,我想问一下,就是我发现就是我前面的会计他是,假如是一月份发票开过来了但是1月份不付款,3月份付款的时候他在做账。就是发票来了,先不挂账嗯,增值税专用发票也不做认证,直到付款那一月再做账,再认证,但是这就不符合权责发生制了!
想问下今年先付了一笔款,供应商发票开来到这几天认证的时候发现他自行冲红了,只能今年再开具发票过来,现在等于我这边先付了他一笔钱,那这样我今年收到发票要怎么做账调整?付他钱的时候挂的分录是应付账款
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
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老师,现在残保金有免税政策吗?
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老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
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老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗